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郭老师,您好,我们企业对我们客户免费赠送光伏实训系统和助学金,总计11万。这个客户是公立学校,这个 赠送是免税 的吗‘’

2024-09-27 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-27 10:47

这个系统需要正常视同销售。然后这个助学金你可以做捐赠。

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齐红老师 解答 2024-09-27 10:48

这个助学金最好是通过公益性的捐赠组织,这样的话,你还可以抵扣所得税。

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快账用户7192 追问 2024-09-27 10:48

老师,为什么要视同销售呢?

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快账用户7192 追问 2024-09-27 10:49

通过公益性捐赠组织,是具体什么组织?怎么操作?

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齐红老师 解答 2024-09-27 10:50

作为外购的商品送给客户或者是外面的人,需要视同销售,这个是增值税税法的规定。 这个公益性的捐赠组织包含着红十字会或者是你当地的某某基金会。

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快账用户7192 追问 2024-09-27 10:51

我要视同销售缴纳增值税和企业所得税?老师?这个分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-09-27 10:54

是 借库存商品应交税费应交增值税进项贷,银行存款 借销售费用贷、库存商品应交税费应交增值税销项。 增值税视同销售所得税的时候,去填写汇算清缴,有一个视同销售明细表,在这里面填写赠送、销售和成本。

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快账用户7192 追问 2024-09-27 10:56

如果我这设备和助学金合计11万,都是通过公益性组织对学校捐赠,这样还视同销售吗?老师

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齐红老师 解答 2024-09-27 10:58

对的 系统的还是需要视同销售

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快账用户7192 追问 2024-09-27 11:00

老师,有什好的可实施的避税方法吗?

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齐红老师 解答 2024-09-27 11:01

那最好是捐钱全部做,捐款就让他自己购买。

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快账用户7192 追问 2024-09-27 11:04

捐钱的话,我这边是做捐赠,入营业外支出吗?老师?这个就不需要视同销售了。。在通过公益性组织捐钱,我还可抵扣企业所得税,是这样理解吗?老师

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齐红老师 解答 2024-09-27 11:06

对的是的,他是按照利润的12%抵扣剩余的三年以内抵扣

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快账用户7192 追问 2024-09-27 11:07

老师,我们利润近几年都是负数,-368万左右呢

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齐红老师 解答 2024-09-27 11:26

你好,那就抵扣不了抵扣不了。

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快账用户7192 追问 2024-09-27 11:28

那我只能 想办法抵扣增值税了,这个企业所得税是怎么也抵扣不了了。就是通过公益性组织捐钱也只能减少增值税

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齐红老师 解答 2024-09-27 11:37

你想抵扣增值税, 你这种业务赠送的,需要视通销售。你不想视同销售,不想交税的这种,你得找平时的维修费、办公费这种。

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快账用户7192 追问 2024-09-27 11:44

老师,如果 我自己采购设备 10万,不是有进项发票1.1万吗?我捐赠给学校,视同销售交销项税不也是1.1万吗?这样不就平了吗?

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齐红老师 解答 2024-09-27 11:45

市场价格和购入价格是一样的吗?

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齐红老师 解答 2024-09-27 11:45

如果税务局查的严格的话,按照成本利润率10% 10万*1.1×13%,按照这个来的。

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快账用户7192 追问 2024-09-27 11:46

是买的电脑老师,市场价就是购入价

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齐红老师 解答 2024-09-27 11:47

那就是一借一贷。相当于是没有。

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这个系统需要正常视同销售。然后这个助学金你可以做捐赠。
2024-09-27
你好; 可以的。 但是你们需要视同销售处理哈 ;   你们销售给客户是销售设备送耗材  ;还是销售耗材送设备 ?   
2022-05-06
你好,建议还是冲其他业务支出
2024-09-15
你得看一下这个子公司的亏损能不能有母公司全部来弥补,如果能全部弥补的话也可以,这个子公司有业务吗?他还持续亏损吗?
2025-09-25
一、日历赠送 定制日历赠客户更符合业务宣传费,有宣传公司形象的作用。 税法上业务宣传费和广告费汇算清缴时合并算扣除限额,可按限额扣除。 二、叉车租赁费用 叉车租赁费用属于销售费用。 分录为借 “销售费用 - 装卸费(或运输费)”,贷 “银行存款(或应付账款)”。
2024-12-17
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