一、购买错误材料的账务处理 当决定购买错误材料时: 借:原材料(错误材料名称) 贷:应付账款(或银行存款等,根据实际支付情况) 二、后续加工其他产品时的考虑 由于错误材料无法变成工厂的成本,在加工其他产品时,可以采用以下两种方式之一进行处理: 按照预估的成本价格进行暂估入账: 假设预估该错误材料用于其他产品加工时的成本为一定金额,在加工开始时: 借:生产成本 — 暂估成本(错误材料在该产品中的预估成本) 贷:原材料(错误材料名称,按预估使用量转出) 当实际确定该批产品的总成本时,再根据实际情况调整暂估成本与实际成本的差异。 将错误材料的成本以加工费用的形式进行分摊: 在加工其他产品时,适当提高加工费的定价,将错误材料的成本隐含在加工费中。这样在账务处理上,只需要正常核算加工收入和相关费用,而无需直接将错误材料的成本计入产品成本。例如,原本加工费为 X 元,现在考虑错误材料成本后,将加工费提高到 X %2B Y 元,其中 Y 元是为了弥补错误材料的成本

老师你好。我们单位委托药厂生产药品,去年11月份开始购买的材料,当时材料计入了研发支出,年底转入了开发支出,在11月的时候形成了无形资产。从今年1月份买的材料计入了委托加工物资,现在药品已经生产完成验收入库了。我们要把委托加工物资转入库存商品。这个数我们怎么算合适。按照原来购买数量-现在库存材料数量=使用数量这样算的话。那我委托加工物资里的金额少,这样的情况怎么办? 还有为生产这个药品,去药厂的差旅费和给这个药品购买的保险以后是不是不能计入研发支出这个科目了
老师,我们公司是卖铝单板的。是在A厂家那里买原材料,然后在去B厂家那里经过加工,然后做成铝单板卖给客户的。我们开的销售发票是成品铝单板。厂家给我们开得进项是人工费和原材料,这种开法可不可以收厂家的进项呢
各位老师大早上好,我们公司是生产加工布料的,然后也没有个库管做原材料的管理,原材料拉来堆在那里,只是用的时候,想用多少就拿多少,我没有办法做核算,然后我在月底盘了一下库存,只是把剩余的给盘点了一下,发现原材料领用的比例,比生产下来的成品大的多,然后我给老板说了,说是算下来成本大于销价,老板又说机台根前还有没有用的原材料,那么老师,我想请教一下,在没有库管的情况下,没有人做原料的数量统计,这一块我怎么做原材料的盘点核算才可以大致做到准确呢
老师,我们工厂给A客户加工,我们赚取加工费,而且我们的系统只核算加工收入。A客户的原材料自己从B那里买的,送过来我们工厂后发现材料不对,本来是需要退料的,但是由于各种维持三方关系的原因,所以我们工厂决定把错的材料自己买下来,给A客户换成对的料,错的材料用作以后加工其他产品,但是这个错的料以后没办法变成我们工厂的成本,这该怎么处理?
你好老师。成本 我们企业是制造业。然后之前的会计成本上使用的月末一次性加权平均法。 1.现在仓库在仓库erp系统的账上面做到跟实际领料实时做单结算。就是生产部去仓库领料的时候,仓库会根据自己的经验多给生产部一些物料当作预补损耗用。等产品入库之后,再把当初领出的预补损耗物料退回仓库。假设生产一个A产品需要B材料3个,仓库就会给B材料5个给生产部。而且也同时在erp系统上面记录。 3.可是现在因为我们产品生产周期在一个月左右,所以导致会有跨月的情况。生产A产品只需要2个B物料,可是仓库数据上显示领出去了6个B物料。我不清楚这个物料用了多少损耗。 请问我应该如何处理和计算这个产品的成本才对?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
错误材料是没有应付账款对象的,对的材料已经结清
这个错误的也不退回吗
不退,B不肯退,A客户他也不想重新购买,只能我们工厂来处理了
那这个错误材料的发票开给谁了
这下复杂了,就是错误材料还是属于A客户买的,开票给A了,B料我们工厂买,开票给我们工厂了,但是A料变成我们工厂的了,以后如果有C客户要用这个材料就给C客户加工用。
发票退回去开给A客户
这不影响吧,我们直接把料替换了一下,而且对的材料是我们工厂付款,所以对应给我们工厂开发票,错误的材料是A客户付款,开票给A客户
同学你好 可以,替换了也可以
那错误材料现在怎么入库,没有付款对象
同学你好 这个没法做