您好,要的,项目地预缴,机构地申报扣预缴的部分,补交这部分差额

老师,跨区域涉税事项反馈是项目结束后填写还是每次在外地预缴税款后都要填写?
请问填建筑业夸区域涉税事项报验登记表,跨区域经营地址是填项目所在地,在项目所在地预缴吗?
老师,跨区域建筑服务,按理说就当在项目地预缴税款,现在甲方没有要求我们在项目地预缴,是不是我们可以选择在机构地统一报税还是应当在项目地预缴才合规
建筑业跨区域项目,在主管税务机关做跨区域涉税事项报告,再到经营所在地做也就项目所在地做跨区域涉税报验吗?预缴税款吗?
老师好,请问跨区域项目在外地预缴税款后,在当地还需要缴纳税款吗?
新成立的公司1月是小规模下的单没有申请开票,2月升级为一般纳税人那可以补开1月按小规模开票吗
老师,买100万油车能抵扣多少税
个税手续费返还需要申报增值税?怎么申报?
报销机票,需要附哪些原始凭证
老师,一般纳税人每月要申报哪些税
老师:您好!支付专家劳务费,专家未提供发票,公司代缴个人所得税,是否可行
公司一般账户和基本账户哪个给员工发工资有要求吗
老师,今年2月份公司准备注销,可以不报送2025年的工商年报吧
老师,你好!我公司是2025年12月1日由小规模纳税人转为一般纳税人,业务员2025年10月29日乘坐的高铁,2026年2月2日把高铁票打印出来了,那这个高铁票能按旅客运输服务抵扣进项税吗?
老师你好!企业是一般纳税人,销售蛋糕,原材料主要是鸡蛋,购入鸡蛋企业是小规模纳税人开的免税普通发票,我们企业可以抵扣进项吗
比如开票200万,一般纳税人一般计税方法下需要预交哪些税种,金额多少?在当地缴纳的差额怎么算?
当地缴纳什么税?金额多少呢?
您好, 预缴增值税200/1.09*2% 附加税200/1.09*2% *12% 印花税不需要在项目地预缴 ,所得税200/1.09*0.2% 机构地 增值税200/1.09*9%-200/1.09*2% 附加税200/1.09*(9%-2%) *12% 印花税200/1.06*0.03% ,所得税是看当季利润表
老师,那我的进项税大于销项税,外地也要预交吗?预缴2个点增值税,在当地还要补交7个点的增值税及附加么?
开票200万,成本票210万,所得税预缴0.2%,在当地还咋缴纳呢?
您好,是的,项目地是必缴的,发票在机构地的账上呢,机构地在申报时扣
机构地申报时扣除异地预缴2%还有7%,那进项够抵扣了就不用缴纳增值税吧?
您好,是的,上面我没算,因为我也不知道有进项多少
开票200万,成本票210万,所得税预缴0.2%,在机构地还要缴纳么?
您好,这个不可能的,成本都倒挂了,哪有亏本生意嘛
啥意思啊?那所得税异地预缴0.2%,机构地怎么缴纳?
您好,我说我们成本200,不可能会有发生成本210的,我们毛利都为负了,一般不可能的
不允许亏损么?我挂靠在别的公司,需要对方开票200万,对方让我异地预缴2%增值税及附加,印花税和水利基金,0.2%所得税,除此外还说申报时也要缴税,让我再付缴他2%企业所得税,以及2%的税负,我不知对不?2%的税负是什么?
请帮我看看合适不?还有环保资源税,工会经费,残保金,我觉得好高啊!
您好,是的,亏损异常在报表 上税务局会关注到,有查账风险。 申报时是要缴税的,因为机构地只交了2%一般计税是9% 2%的税负是被挂靠方自已算的,他们算的哪些税要跟他们确认的
老师,我们该预交的预交了,进项税抵扣了也没有增值税,所得税也交了2.2%,那这个2%的税负我们该承担吗?我不明白
您好,被挂靠方有没有给出2%是什么税让我们承担么,税我们都交了,这个2%让我们承担不公平了
没说是什么税,只是说我们开成本发票的比例有点失调,我不懂啥意思。
哦哦,这个关系到钱,当然得让我们清楚,老板也会问的,