您好,要的,项目地预缴,机构地申报扣预缴的部分,补交这部分差额

老师,跨区域涉税事项反馈是项目结束后填写还是每次在外地预缴税款后都要填写?
请问填建筑业夸区域涉税事项报验登记表,跨区域经营地址是填项目所在地,在项目所在地预缴吗?
老师,跨区域建筑服务,按理说就当在项目地预缴税款,现在甲方没有要求我们在项目地预缴,是不是我们可以选择在机构地统一报税还是应当在项目地预缴才合规
建筑业跨区域项目,在主管税务机关做跨区域涉税事项报告,再到经营所在地做也就项目所在地做跨区域涉税报验吗?预缴税款吗?
老师好,请问跨区域项目在外地预缴税款后,在当地还需要缴纳税款吗?
老师好, 以前在本单位上班的人员离职后,现在又上班了。老师现在将此人的非正常变为正常。他的从业日期还需要更改到这次入职时间吗?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
董老师,老板让我的支付宝绑了公司的网商银行,有时候要付款,直接让我这边付,这个有没有什么问题的(或者有没有什么对我个人不好的影响)
24年一张借票,借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,怎么处理?一般纳税人
您好老师,请问下我们幼儿园是民办园,然后2025.9大班学费政府补贴一半,然后幼儿自己交一半。目前自己交一半还没有交费,要等到期末2026.1月份缴费。那现在还没收费202512月份可以提前开电子发票学费吗?因为这个2025的收入,只是还没到账
老师,一个人在a公司买社保,但在B公司报工资,问在B公司报个税能填社保个人部分的数吗
借:管理费用500贷其他应付款500去年的会计处理,今年需要调回200,怎么做账务处理?
销售产品,我要核算它的成本。我是不是要先把销售产品的明细汇总,然后在找到对应生产销售产品的成本来,根据成本来结转成本
老师,请问下社区卫生服务站民非 什么情况下用提供服务收入?
保险里面的车船税怎么做账
比如开票200万,一般纳税人一般计税方法下需要预交哪些税种,金额多少?在当地缴纳的差额怎么算?
当地缴纳什么税?金额多少呢?
您好, 预缴增值税200/1.09*2% 附加税200/1.09*2% *12% 印花税不需要在项目地预缴 ,所得税200/1.09*0.2% 机构地 增值税200/1.09*9%-200/1.09*2% 附加税200/1.09*(9%-2%) *12% 印花税200/1.06*0.03% ,所得税是看当季利润表
老师,那我的进项税大于销项税,外地也要预交吗?预缴2个点增值税,在当地还要补交7个点的增值税及附加么?
开票200万,成本票210万,所得税预缴0.2%,在当地还咋缴纳呢?
您好,是的,项目地是必缴的,发票在机构地的账上呢,机构地在申报时扣
机构地申报时扣除异地预缴2%还有7%,那进项够抵扣了就不用缴纳增值税吧?
您好,是的,上面我没算,因为我也不知道有进项多少
开票200万,成本票210万,所得税预缴0.2%,在机构地还要缴纳么?
您好,这个不可能的,成本都倒挂了,哪有亏本生意嘛
啥意思啊?那所得税异地预缴0.2%,机构地怎么缴纳?
您好,我说我们成本200,不可能会有发生成本210的,我们毛利都为负了,一般不可能的
不允许亏损么?我挂靠在别的公司,需要对方开票200万,对方让我异地预缴2%增值税及附加,印花税和水利基金,0.2%所得税,除此外还说申报时也要缴税,让我再付缴他2%企业所得税,以及2%的税负,我不知对不?2%的税负是什么?
请帮我看看合适不?还有环保资源税,工会经费,残保金,我觉得好高啊!
您好,是的,亏损异常在报表 上税务局会关注到,有查账风险。 申报时是要缴税的,因为机构地只交了2%一般计税是9% 2%的税负是被挂靠方自已算的,他们算的哪些税要跟他们确认的
老师,我们该预交的预交了,进项税抵扣了也没有增值税,所得税也交了2.2%,那这个2%的税负我们该承担吗?我不明白
您好,被挂靠方有没有给出2%是什么税让我们承担么,税我们都交了,这个2%让我们承担不公平了
没说是什么税,只是说我们开成本发票的比例有点失调,我不懂啥意思。
哦哦,这个关系到钱,当然得让我们清楚,老板也会问的,