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我们公司承建的项目,该项目有财政补助资金,现在项目的款项由财政直接支付给施工方,我公司还没有收到发票,只有财政支付给施工方的支付凭证,这笔项目支出如何做账务处理?

2024-09-29 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-29 10:39

你好,这个记入借,应付账款贷,其他应付款

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:39

等以后确定了,再结转

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快账用户3693 追问 2024-09-29 10:43

有必要设专项应付款这个科目吗?

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快账用户3693 追问 2024-09-29 10:43

结转的账务处理又是怎样的?(收到发票)

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:44

你好,可以的,你可以先设置这个。

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快账用户3693 追问 2024-09-29 10:48

设专项应付款后结转的账务处理又是怎样的?(收到发票)

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:51

你好这个要看最,这个要看最终是怎么决定。比如不用还了你就可以转入到

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快账用户3693 追问 2024-09-29 10:52

属于项目的补助资金,不需要还

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:52

你好,最终不用还的时候,你转入到其他收益财政补贴就好了。

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快账用户3693 追问 2024-09-29 10:53

不用其他应付款 这个科目 改成专项应付款 这个意思吗?

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:54

你好,是的,你如果有专项应付款这个科目就不用其他应付款。

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快账用户3693 追问 2024-09-29 10:58

还有个情况。这个项目的指标是下到母公司的,子公司做项目业主。实际收票是开给业主(子公司)结转其他收益财政补贴可以吗?

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齐红老师 解答 2024-09-29 11:00

你好,可以的,这个没关系的。至少税法上是没什么关系,至于工程上面的要求老师就不确定了,要看当地政府部门的要求。

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快账用户3693 追问 2024-09-29 11:01

好吧 谢谢宋老师

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齐红老师 解答 2024-09-29 11:02

你好,不用客气的了。

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