你好,这个记入借,应付账款贷,其他应付款
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊
老师好,以下业务,不知道怎么记账核算,请教老师。 我公司跟美团合作业务,并从美团购买收银设备,然后我们去联系各大新开业的餐馆、酒店,给新开业的餐馆安装调试收银设备。后期也要对收银设备进行维护。每个月并从餐馆的营业额中分得一定比例钱作为维护费,这个维护费是美团给我们。给餐馆安装调试好收银设备后,餐馆老板把钱直接付给美团,美团再全额打入我公司公账上(美团打款我公司公账,备注是这样写的“代理商销售款付款”)。这个业务流程是这样的。 请问,1、我们收到的设备款后,发票应该开给谁? 3、每个月从营业额中分得的一定比例提成,发票开给谁?(这个钱是美团给我们的),我公司确认是什么收入
#提问#老师06月出售公司二手车一台,开具的二手车发票,这个申报增值税是怎么申报的
补缴印花税会计分录怎么写,账务处理怎么弄
补缴22年所得税,会计分录怎么写
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,从分录上来看不可修复和可修复都损失最重都转入生产成本,为啥不可修复产品不计入生产成本
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
企业所得税季度报表,营业收入,营业成本,利润总额,怎么填写。营业收入-营业成本,不可能得利润总额呀,还有其他费用。
等以后确定了,再结转
有必要设专项应付款这个科目吗?
结转的账务处理又是怎样的?(收到发票)
你好,可以的,你可以先设置这个。
设专项应付款后结转的账务处理又是怎样的?(收到发票)
你好这个要看最,这个要看最终是怎么决定。比如不用还了你就可以转入到
属于项目的补助资金,不需要还
你好,最终不用还的时候,你转入到其他收益财政补贴就好了。
不用其他应付款 这个科目 改成专项应付款 这个意思吗?
你好,是的,你如果有专项应付款这个科目就不用其他应付款。
还有个情况。这个项目的指标是下到母公司的,子公司做项目业主。实际收票是开给业主(子公司)结转其他收益财政补贴可以吗?
你好,可以的,这个没关系的。至少税法上是没什么关系,至于工程上面的要求老师就不确定了,要看当地政府部门的要求。
好吧 谢谢宋老师
你好,不用客气的了。