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请问一下,我们老板要给经理发工资,但是经理相当于不是我们公司员工。现在是这样操作,先把这部分钱以费用的名义打给老板 ,老板转给经理。我想问这个费用票的日期应该在9月30号之前吧,不能开到10月吧

2024-09-30 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-30 08:42

你好,其实这个没有什么关系的,你可以先当借款借出去,然后他什么时候拿到发票,什么时候给结。

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快账用户7996 追问 2024-09-30 08:46

那做账是借短期借款 贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2024-09-30 08:48

你好,借方是记入其他应收款。

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快账用户7996 追问 2024-09-30 08:49

那我给老板打钱,摘要写什么

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齐红老师 解答 2024-09-30 08:50

你好,你写提取备用金或者借取备用金。

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是的,这个费用票的日期应该在9月30号之前
2024-09-30
是的,9月报销就要开到9月30号之前
2024-09-30
如果以后是公司员工,可以先发放,后期申报,相当于借款
2024-09-30
你好,其实这个没有什么关系的,你可以先当借款借出去,然后他什么时候拿到发票,什么时候给结。
2024-09-30
同学你好 这个是不能开的哦 你开出去发票你又收不到钱 也没有成本发票
2021-06-03
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