您好,这个的话,是不能抵扣8月的增值税的,因为跨月的话,申报上边不显示

进项票是必须当月开进来,要不然必须要增值税的呀?没有那种12月以前开进来就可以抵扣当月的增值税的说法的吧
工程类项目,如果8月份办理了增值税预缴申报,预缴了税款,8月份没有开票,9月份才开票,那么10月份申报9月份增值税的时候,这个预缴税款还可以抵扣么
老师,今天8月31号对方开了发票,我们没想起来认证,9月份认证,那这个进项税算8月份还是9月份呢,目前不都在电子税务局网上认证吗,我想问问这个算在8月份进项税还是9月份进项税呢。发票就是对方今天开的
公司是一般纳税人,9月份开票了30万,需扣增值税24770.64,之前认证的进项票还有留低税额24037.93,这个月没有进项票回来抵扣,不够低完,这个月我不扣税,等11月份申报10月份的税,有发票回来认证,可以抵9月份未扣税那部分吧?
老师。我们当月开销项票 但是进项票还没收到 那到时候申报增值税需要交税么 还是可以等进项来了再抵扣呢?
那这张票要怎么办呢?可以申请退税吗?我把8月欠的增值税缴纳了,然后再申请退这个?
您好,这个的话,先缴纳8月的,这个9月的等申报期结束后,再申请退
那就是说只能等10月15日过后,才能申请退税?那如果10月份开了发票,但我们开进相应的进项来底10月份的销项的话,9月的这张进项同样可以申请退税吗?
是的,1这个理解没错的,是到10月申请
那可不可以做留抵抵欠的这个操作呢?如果能的话,具体操作是什么呢?
你可以到10月申请这个留底的话一般不允许