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公司是一般纳税人,9月份开票了30万,需扣增值税24770.64,之前认证的进项票还有留低税额24037.93,这个月没有进项票回来抵扣,不够低完,这个月我不扣税,等11月份申报10月份的税,有发票回来认证,可以抵9月份未扣税那部分吧?

2022-10-24 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 09:58

你好 可以的,可以这么做的,但是前提是你税务局那边同意。

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快账用户4795 追问 2022-10-24 17:40

要先和税务沟通?

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齐红老师 解答 2022-10-24 17:41

对的,是的,是这么做的。

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你好 可以的,可以这么做的,但是前提是你税务局那边同意。
2022-10-24
你好,你们是自产自销免税的吗?
2021-09-06
同学你好,一般情况下,7月份开进来的进项票,不可以认证抵扣6月份的销项税的。
2021-06-11
你好,你抵扣多少,勾选多少, 你现在可以全部抵扣,能全部抵扣的可以全部勾选。
2022-10-12
可以留着不抵扣 等开销项发票的时候再抵扣
2023-01-06
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