500做了预收账款的吗

@莫老师,上次问的现金的问题,就是我们办的现金卡,公账转的现金卡,平时报销走的现金,比如报销金额1000现金账户减少1000,实际只有500的票,账上贷现金500,这样的话外账和现金日记账一年有几十万的差额,外账现金越来越多,这个现金账户怎么调账?第二个现金多得原因是之前代账公司做报个税的工资跟我们实际的发放不一样,他为了不交个税,差额部分做的借现金,贷银行,导致现金越来越多。
储值卡冲1000赠200,卡里剩500的时候这个人要退卡,老板只给退300,这个分录得怎么写腻 只做内账,没有税
储值卡冲1000赠200,卡里剩500的时候这个人要退卡,老板只给退300,这个分录得怎么写腻 只做内账,没有税 我们是服务行业
老师你好: 1、充值卡冲1000送300,会计分录怎么做? 单次只消费了一部分,怎么确定这个收入? 2、酒店有时赠送给客人酒水饮料,这种怎么处理? 3、 每月老板充卡5000,方便自己招待或消费,实际老 板没有付钱,这个业务怎么处理?
#提问#老师,我1月份做账时收到出口退税75840.15元,应该怎么做账除了涉及收款分录还需要哪些分录?因为我们公司去年8月份刚开始出口的,11月份申报了一次,12月份申报了一次,8到12月份出口的累计应退税116168.09元,前期累计认证了118318.1元,都记入应交税费-应交增值税-增值税留底税额借方科目118318.1元,问题1:现在只收到部分退税额是税源科反馈的75840.15元,需要怎么做分录?问题2:留底税额应该冲减吧,8到12月份的应做个总的确认出口退税额吧,剩余未退回的40327.94元说是和下次申报的一起退回,我们公司增值税征税率13%,出口退税率也是13%,应该不会有免抵税额是吗?麻烦老师给写下具体做账分录吧,和流程吧。问题3:应交税费-应交增值税-出口抵减内销这个科目能涉及吗?
老师,工伤保险滞纳金,所得税汇算时,不用调增,对吗?
煤炭预存资金成本计算表 ,谢谢
老师,筋膜枪开发票选什么项目名称呢?
老师,请问一下个人能不能查到医社保增员时间在公司里?
员工食堂伙食费要怎么记账
老师就是平时我们也有申报工会经费,也缴纳了一些钱,就是企业所得税年报上面的账载金额和实际发生额还有税收金额怎么填
老师就是我的应付职工薪酬借方比贷方多是正常的不
老师,筋膜枪开发票选什么项目名称呢?
董孝彬老师,您好,我刚学完长投,做题时,发现自己对于,下面几个种情况比较模糊。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,手机怎么查询电子发票额度
做了预收账款
借预收账款500 贷销售费用200 银行存款300
不对,老师
是服务行业
老师给我一个完整的分录
你好哪里不对的 你指出来的 当时赠送的不是做了销售费用的吗
老师充值1000赠送1200怎么写分录
借银行存款1000 销售费用200 贷预收账款1200 借预收账款 贷主营业务收入700 借预收账款500 贷销售费用200 银行存款300
老师如果不退卡呢,充1000 送1200
这个分录怎么写
借银行存款1000 销售费用200 贷预收账款1200
借银行存款1000 销售费用1200 贷预收账款2200
老师是哪个,没看懂
借银行存款1000 销售费用1200 贷预收账款2200 2024-09-30 20:59:57 不是赠送1200 第一个我写错了 赠送按200做的
老师这样吧,麻烦您再给我写一个完整的分录,冲1000赠送200,然后顾客全部都消费 麻烦您写下分录
借银行存款1000 销售费用200 贷预收账款1200 借预收账款1200 贷主营业务收入1200