您好,这个是在项目地预缴

老师,麻烦再问下你哈,除了增值税外,异地预缴的其他税种:附加税,企业所得税,印花税,工会经费 可以在机构所在地申报抵减么?
老师 ,我们房地产公司 收到预收房款,开了不征税的发票, 原则上要申报“预缴增值税”并缴纳税款,但是现在领导不肯申报,预缴增值税和 预缴土地增值税。。。老师我想问一下,开了票, 0申报的后果.......
老师,建筑公司开出的劳务费发票3%,涉及异地预缴(同省不同市),是只需要预缴增值税+附加税吗?印花税是在项目地交还是公司所在地交?预缴的话是当月预缴还是下月15号之前预缴都可以?预缴完在公司所在地申报的时候是填增值税减免表4就可以吗?
老师,麻烦问一下,房地产企业预收购房款,预缴增值税,填在哪一栏
老师,麻烦问一下,房地产企业预缴的增值税,在主表中显示吗,还是只填写预缴表就行
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
项目所在地预缴,在机构地申报的时候可以抵扣
是的, 是的,就是这样的
项目所在地预缴所得税的期限是什么时候
开票的当月就要交了
当月L交不了,在次月申报前先办理预缴税款,预缴完可以抵扣不
不能,要在当地申报才能