您好,这个的话,你们可以正常就是做管理费用的福利费,因为都是员工用的这个
我们是餐饮公司包食堂的~现在不能再食堂吃饭~所以我们外购了一批一次性餐具~然后找承包单位报销了~他们把钱打到我们公司账户~我该怎么做帐
公司食堂给员工提供午餐,我们也都办了饭卡,自己花钱充值,比如一顿饭是10元,实际我们花5元,发工资也不会提现现给我们补贴的饭钱,因为食堂都是从个人购买食材,没有发票没有收据,今天经理给我发了一个截图,秒懂会计,这个图片上应该怎么来做账合适??需要提供什么??提问了咋没人回
老师我们一般纳税人工业企业筹建期。厂房设备都是租赁政府现成的,现在办公和宿舍一个在楼上一个在楼下,他这个楼上有职工食堂,要装修,请的装修公司,他们进驻之前,我们自己有个水暖还有一些别的改造之类的费用,比如砸墙啊改水电了之类的前期工作有买耗材和备用件易损件,还在进行中。这个账务处理我该怎么做,这个装修前期的准备工作的费用是跟后期装修费用合在一起做摊销还是现在做办公费什么费,然后装修的在单独处理呐老师
老师,我们公司是供应链企业,做蔬菜,肉类配送给各个大学的食堂的,一般是头一天采购,第二天一早就配送出去了。就是我们公司去找优质供应商采购食材,采购回来后再分拣,农药检测,合格的才入库。那像我们财务该怎么入账,就是入库怎么入?按照实际采买进来的公斤数来入库吗?出库怎么出?有的食材是按照净值出库的,就是把菜的烂叶子给剥了,再配送。像这种情况,耗损的这一部分怎么在账上提现?我是不是不能按照怎么入库的就怎么出库么?
老师,请问我们承包了单位的食堂服务项目(就是给他们做早中晚餐),我们承担的费用有食材的采购,员工工资的发放(人员是我们自己的),管理费与服务费,请问这种我开票怎么开呢?
老师 新公司成立的当月怎么申报个税
我们是挂靠方,被挂靠方和业主签的合同其实就是我们的合同吧,被挂靠方只是收管理费的,钱最终还是我们自己的,我现在有个问题,老板让我算成本占收入的比率,我举个例子,业主和被挂靠方签的总包合同是10万,挂靠方(我们)和被挂靠方还签了工程分包合同6万。挂靠方(我们)还采购了一些合同大概2万。 那这个成本占收入比大概得算法 应该是2/10吗,因为我们的成本也就只有我们采购的,还有我们本身公司的工资,这个不体现在做的表里
老板投资40万,因亏损退出,退出时拿走8万块钱,怎么做账?
老师您好,22年其他公司给我们公司开了17500票.当时我们公司对对方干的活不满意,支付了1万,另外7500原来财务用现金直接入账了,和发票金额保持一致了,今年7月原来公司财务又把17500的票重新作废了,开了1万,我把原来的7500做了以前年度损益调整,现在资产负债表和利润表比对时,金额差这个7500.这个还需要调整吗?还是就这样了
小规模开3个点的建筑类的专票出去,之前预缴了税款,现在申报还按一个点来交税吗?
你好老师,企业所得税表应付职工薪酬哪里第二行填写的时候需要扣除社保,奖金吗
老师,电商的账咋做啊,小规模的,跨境电商,我以前是让发银行流水做账的,现在要怎么做啊,收入
老师,我想咨询一下,一笔委托外单位的研发,我在2024年入账到了主营业务成本中,2025年本月我想调到研发费用-费用化里面,怎么进行分录的调整
老师,公司想买一套办公室,要怎么做账?
公司正规申报个税,正规做账(唯一就是工资未计提,按着收付实现制的方式做账),意思一月的账:借管理费用~去年12月工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 个税、社保个人、银行存款。企税申报变更,要填写。如果按我做账的来填写就跟个税申报系统不一致。请问这个如何处理?我是要调账9月里做(借:-管理费用12月 贷:-应付职工薪酬12月 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬)请问我这下处理是否妥当,或者有更好的办法,或者不管它,数据都没问题,就是搓开了,如果税务局要提供给数据查我们,都是真实的,只是没计提而已
不好意思老师,可能我没说清楚,我公司是供应链公司,给客户的食堂配送早中晚餐的食材,因为早上做早餐的时间太赶了,所以由他们食堂自行购买早餐,再跟我司报销,要怎么做
您好,那这个的话,直接做你们单位的成本就行,您好
分录怎么做
借 主营业务成本 应交税费 贷 银行存款