您好,这个的话是属于服务业的,这个是属于

A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机l000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元/台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算A公司可以抵扣的进项税额;(2)计算A公司当月销售M型洗衣机增值税销项税额;(3)计算A公司当月通过以旧换新方式销售M型洗衣机增值税销项税额;(4)计算A公司当月向优秀职工发放M型洗衣机增值税销项税额;(5)计算A公司当月应纳的增值税税额。
老师你好,我们是生产型企业,做洗衣机器的,那我印刷的安装说明书做什么科目,粉体加工费做什么科目?
公司每月都会给员工发放生活用品,每月发放的东西都不相同,有时是洗衣液、洗衣粉、有时是牙膏牙刷或者毛巾纸巾、请问针对这种情况,我会计处理上要做什么?属于福利费还是办公费?
甲公司为增值税一般纳税人主要生产和销售洗衣机,2022年3月有关经济业务如下:一、购进一批原材料取得增值税专用发票上著注名税额为¥256,000,支付运输费,取得增值税专用发票上,著名税额¥2500;二、购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明税额¥8000;三销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价¥3390;另收取优质费¥508500、包装物租金¥169,500;四、采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台旧洗衣机,每台作价¥116;五、向优秀员工发放A型洗衣机10台,每台生产成本¥2088。要求:1.计算该企业应纳增值税进项税额2.计算该企业应纳增值税销项税额3.计算该企业应纳增值税税额
老师,我问下 洗衣机,热水器,电热饭盒,这些专票的进项能勾选抵扣吗?我们是船务有限公司,船上运输货物的,有船员
老师,公司的货物运输计入销售费用还是管理费用?
现在一般纳税人还能开3的简易计税劳务发票吗
老师您好!请问下,我们公司是当月发放上月工资的,也就是3月发2月的,我一般在发好工资之后也就是3月当月申报2月的个人所得税,可是有人说这是错的,都是4月申报的。
老师 个体工商户未开通税务,现要注销,流程是什么
老师好,我们做25年的审计,审计人员要23和24年的账套数据,需要给吗?
老师,我们是国际货运代理公司,发生的垫板费,客户要求开票,开票项目是经纪代理服务**代理服务,垫板费怎么写呢
公司要变更法人,减资两项 办理业务时有没有先后顺序 应该先变哪个呢
老师,法定盈余公积如何计提并结转?
老师你好,查账征收的个人独资企业,法人平时申报缴纳的经营所得税,现在个人所得税申报的时候经营所得算上吗,申报退税吗
老师为啥注销说是所得税25%为啥呢
那进的洗衣液是原材料吗?
嗯对是这个意思的哈