你好! 业务1 进项税额:256000+2500=258500 业务2 普票不可以抵扣进项的 业务3 销项税额:(1000*3390+508500+169500)/1.13*13%=468000 业务4 销项税额50*3390/1.13*13%=19500 业务5 销项税额:10*3390/1.13*13%=3900

甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年3月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为256000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2500元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8000元。(3)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3480元/台;另收取优质费522000元、包装物租金174000元。(4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(5)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2088元/台。已知:增值税税率为13%,上期留抵增值税额59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:请根据上述资料,不考虑其他因素,计算当月销项税额,允许抵扣的进项税额和当期应纳增值税额。
A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机l000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元/台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算A公司可以抵扣的进项税额;(2)计算A公司当月销售M型洗衣机增值税销项税额;(3)计算A公司当月通过以旧换新方式销售M型洗衣机增值税销项税额;(4)计算A公司当月向优秀职工发放M型洗衣机增值税销项税额;(5)计算A公司当月应纳的增值税税额。
甲公司为增值税一般纳税人主要生产和销售洗衣机,2022年3月有关经济业务如下:一、购进一批原材料取得增值税专用发票上著注名税额为¥256,000,支付运输费,取得增值税专用发票上,著名税额¥2500;二、购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明税额¥8000;三销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价¥3390;另收取优质费¥508500、包装物租金¥169,500;四、采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台旧洗衣机,每台作价¥116;五、向优秀员工发放A型洗衣机10台,每台生产成本¥2088。要求:1.计算该企业应纳增值税进项税额2.计算该企业应纳增值税销项税额3.计算该企业应纳增值税税额
公司为增值税一般纳税人主要从事生产和销售,洗衣机2019年十月有关经济业务如下,购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额272000元支付运输费取得增值税专用发票注明税额2750元二购进低值易耗品取得增值税普通发票注明税额8500元销售A型机1000台含税销售单价3510元每台另收取优质费526500元,包装物租金175500元,是采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元含税,五,向优秀职工发放A型洗衣机,石台每台生产成本2106元,六,上期留抵增值税税额59000元,根据上述材料,不考虑其他因素计算,本月应纳的增值税
2022年9月27二、计算题1.A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年8月有关经济业务加F。(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为272000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2750元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8500元。(3)从小规模纳税人处购进一批零部件,取得税务局代开的增值税专用发票,注明的价款为20000元。(4)为修建仓库领用一批原材料,该批材料购进时成本为10000元(已经抵扣进项税)。(5)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3390元/台;另收取优质费508500元、包装物租金169500元。(6)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(7)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2106元/台。要求:计算该企业当月应纳增值税税额。(已知上期留抵增值税税额为59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证)
月末怎样结转进项税和销项税
老师班组办了个体工商户开了劳务发票,又发了工资报了个税,这些收入到时会不会都算经营所得啊,到时会报哪些税
完成销售任务收到厂家任务奖励怎么记账
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前预提计入成本吗
老师,公司是生产型企业,有1家一般纳税人,然后有个分公司一般纳税人,然后注册了10来家小规模,不同法人,地址都在一起,搞的分租合同。没有关联交易,这样可以的吗
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧?然后一次性摊销到主营业务成本还是什么科目?幼儿园也收学生餐费
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前计提吗
你好老师,我们公司有9个股东,4个股东把另外5个的股份买了,也就是1000万的实收资本其中750万的占比花500万买的,这个会计分录怎么做
请问下,12月26日才注册的小规模公司(营业执照已办好),还没有装修好,也没有收入,需要报税和汇算清缴吗?
老师,我12月份进了一批洁面,可以让甲方给我1月在开票吗
1.计算该企业应纳增值税进项税额258500 2.计算该企业应纳增值税销项税额468000+ 19500+3900=23400 3.计算该企业应纳增值税税额258500-23400=235100