你好! 业务1 进项税额:256000+2500=258500 业务2 普票不可以抵扣进项的 业务3 销项税额:(1000*3390+508500+169500)/1.13*13%=468000 业务4 销项税额50*3390/1.13*13%=19500 业务5 销项税额:10*3390/1.13*13%=3900
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年3月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为256000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2500元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8000元。(3)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3480元/台;另收取优质费522000元、包装物租金174000元。(4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(5)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2088元/台。已知:增值税税率为13%,上期留抵增值税额59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:请根据上述资料,不考虑其他因素,计算当月销项税额,允许抵扣的进项税额和当期应纳增值税额。
A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机l000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元/台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算A公司可以抵扣的进项税额;(2)计算A公司当月销售M型洗衣机增值税销项税额;(3)计算A公司当月通过以旧换新方式销售M型洗衣机增值税销项税额;(4)计算A公司当月向优秀职工发放M型洗衣机增值税销项税额;(5)计算A公司当月应纳的增值税税额。
甲公司为增值税一般纳税人主要生产和销售洗衣机,2022年3月有关经济业务如下:一、购进一批原材料取得增值税专用发票上著注名税额为¥256,000,支付运输费,取得增值税专用发票上,著名税额¥2500;二、购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明税额¥8000;三销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价¥3390;另收取优质费¥508500、包装物租金¥169,500;四、采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台旧洗衣机,每台作价¥116;五、向优秀员工发放A型洗衣机10台,每台生产成本¥2088。要求:1.计算该企业应纳增值税进项税额2.计算该企业应纳增值税销项税额3.计算该企业应纳增值税税额
公司为增值税一般纳税人主要从事生产和销售,洗衣机2019年十月有关经济业务如下,购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额272000元支付运输费取得增值税专用发票注明税额2750元二购进低值易耗品取得增值税普通发票注明税额8500元销售A型机1000台含税销售单价3510元每台另收取优质费526500元,包装物租金175500元,是采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元含税,五,向优秀职工发放A型洗衣机,石台每台生产成本2106元,六,上期留抵增值税税额59000元,根据上述材料,不考虑其他因素计算,本月应纳的增值税
2022年9月27二、计算题1.A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年8月有关经济业务加F。(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为272000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2750元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8500元。(3)从小规模纳税人处购进一批零部件,取得税务局代开的增值税专用发票,注明的价款为20000元。(4)为修建仓库领用一批原材料,该批材料购进时成本为10000元(已经抵扣进项税)。(5)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3390元/台;另收取优质费508500元、包装物租金169500元。(6)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(7)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2106元/台。要求:计算该企业当月应纳增值税税额。(已知上期留抵增值税税额为59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证)
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通过软件结转损益后,发现还有增值税减免的会计分录没有录,重新录进去后,资产负债表不平衡了,请问怎么处理
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#提问#个税究竟是按照所属期内取得的工资申报?还是按照申报期内取得的工资申报?比如我在9.10号发放我8.1-8.31号的工资,那申报期是9.15之前嘛,我申报个税是申报8.1-8.31号的工资,还是8.1-8.31期间,在8.10发放的7.1-7.31号的工资呢?
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@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
1.计算该企业应纳增值税进项税额258500 2.计算该企业应纳增值税销项税额468000+ 19500+3900=23400 3.计算该企业应纳增值税税额258500-23400=235100