同学你好! 可以的, 因为 你们 确实 是购买了,对方的餐饮服务。
老师您好!我家是人力资源公司,对方开票给我们开的是餐饮服务费,这个发票我们可以用来抵扣吗?
老师,给对方公司开了10000的发票,对方公司又开回了一千多的发票,怎么做账?我们是小规模纳税人,开给他们专票,对方是一般纳税人,开回来普票,税收类别都是现代服务-服务费/信息技术服务费
我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
我们是一个企业,请的一个餐饮公司里面的厨师,给我们企业员工做饭。这种情况,对方开票,应税劳务服务种类名称应该选啥啊
老师 您好 我们是一课外辅导公司 然后平时包小孩吃饭 这个应该是对外承包有做饭的 餐饮公司给我们开进来的餐票可以作为成本吗
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
意思是对方给我们开具餐饮服务*餐饮或者现代服务*服务费这两个都是可以的吗
对的,同学 因为,你们购买的是服务, 对方也提供的 是这个服务,所以,可不用考虑对方提供的是 这个分类 是否 和你们 理解的一样 因为,表面上看上去,他们带菜来做。实际上, 还有一种可能是,这个供应商,也是中间商,他们也是请的其他公司的人 派到你们公司做的, 那么,这个中间商,提供的就是服务。
好的,谢谢老师
不客气,同学,工作辛苦了
老师,我们小规模买回的一些固定资产是无票的,这些无票的固定资产原值按照买的时候付的钱入就可以吗,有票的固定资产原值是按照不含税的入,那有票的固定资产入账分录怎么写呢
同学你好 1)有票的, 按照含税价入账 因为你家是小规模纳税,进项税不能抵扣。 所以,全额计入固定资产成本 借:固定资产 贷:银行存款等 2)无票的, 你的理解是正确的, 就按照支付的钱 入账就行
好的老师,就上面说的那个餐饮服务*餐饮或者现代服务*服务费这个,因为我们和对方签的外包合同,他上个月给我们开的是餐饮服务,这次开的现代服务,这个没关系吧
同学你好。 正常来说,的确没有关系 假如说 不放心。认为应该 每月都一样。 那么。可以咨询一下对方是否 这个月因为它家的服务也是外包的。 在选择税务分类时 换掉了分类。 还是说 业务没变 换了开票员。给录错了 录错了。就让它家给换掉发票。
主要是现在换发票赶不上了,9月份开回来的票,现在要季度报了,会影响成本票,影响税
那就忽略吧,因为 税率是一样的, 就当作是没看到这个 税务分类 不一样 等下个月还有这个现象,再去调查 一下原因。