同学你好! 可以的, 因为 你们 确实 是购买了,对方的餐饮服务。
老师,给对方公司开了10000的发票,对方公司又开回了一千多的发票,怎么做账?我们是小规模纳税人,开给他们专票,对方是一般纳税人,开回来普票,税收类别都是现代服务-服务费/信息技术服务费
我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
我们是一个企业,请的一个餐饮公司里面的厨师,给我们企业员工做饭。这种情况,对方开票,应税劳务服务种类名称应该选啥啊
老师 您好 我们是一课外辅导公司 然后平时包小孩吃饭 这个应该是对外承包有做饭的 餐饮公司给我们开进来的餐票可以作为成本吗
老师好,请问我们把业务外包给一家公司,做的是物流辅助服务,对方给我们开票开的是物流辅助服务*外包服务费,可以吗
老师,小规模公司,我们做二手车的,请问一下开出去二手车销售统一发票60000按几个点计算申报增值税
老师,你好,我们开始销售 ~非金属矿制品 *硅质渣 这个需要交资源税 消费税或者其他啥子税吗?我们是一般纳税人不做生产?
小微贷款100万 24期 总利息110115.16 前三个月分别还款8062.22 7810.28 7558.33剩下20个月还款本金和利息一起51729.75 最后一个月还款本金和利息52089.33问一下 从第四个月开始本金和利息分别是多少
老师您好!请问客户通知我参加的供应商质量要求的培训,产生的差旅费可以做培训费吗?
2季度计提所得税是按6月底的利润计提,还是按企业所得税减去24年的亏损计提
空瓶罐拉去酒厂灌酒的运费计入什么会计科目,印刷行业
(1)20×1年1月1日,甲公司与乙公司签订了一项租赁合同,合同约定,乙公司向甲公司出租一台管理用设备,租赁期为10年,年租金为200万元,于每年年末支付。 (2)甲公司将该项设备运回时发生运输费2万元,发生设备安装费用10万元。这个运输费和安装费计入使用权资产吗
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。订单是180元,手续费是0.45,实收179.55元,我是小规模,请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
我们房产税土地编号和土地使用税的是一个编号 有遇到这个情况吗
请教个问题,我们公司一个职工,给造的工资表,但是他有自己的公司(他不是法人),开了一张咨询费的发票,这个我可以附在工资表底下,不做应付职工薪酬,直接走管理费用-咨询费吗?这样做税务稽查时是否可以通过?
意思是对方给我们开具餐饮服务*餐饮或者现代服务*服务费这两个都是可以的吗
对的,同学 因为,你们购买的是服务, 对方也提供的 是这个服务,所以,可不用考虑对方提供的是 这个分类 是否 和你们 理解的一样 因为,表面上看上去,他们带菜来做。实际上, 还有一种可能是,这个供应商,也是中间商,他们也是请的其他公司的人 派到你们公司做的, 那么,这个中间商,提供的就是服务。
好的,谢谢老师
不客气,同学,工作辛苦了
老师,我们小规模买回的一些固定资产是无票的,这些无票的固定资产原值按照买的时候付的钱入就可以吗,有票的固定资产原值是按照不含税的入,那有票的固定资产入账分录怎么写呢
同学你好 1)有票的, 按照含税价入账 因为你家是小规模纳税,进项税不能抵扣。 所以,全额计入固定资产成本 借:固定资产 贷:银行存款等 2)无票的, 你的理解是正确的, 就按照支付的钱 入账就行
好的老师,就上面说的那个餐饮服务*餐饮或者现代服务*服务费这个,因为我们和对方签的外包合同,他上个月给我们开的是餐饮服务,这次开的现代服务,这个没关系吧
同学你好。 正常来说,的确没有关系 假如说 不放心。认为应该 每月都一样。 那么。可以咨询一下对方是否 这个月因为它家的服务也是外包的。 在选择税务分类时 换掉了分类。 还是说 业务没变 换了开票员。给录错了 录错了。就让它家给换掉发票。
主要是现在换发票赶不上了,9月份开回来的票,现在要季度报了,会影响成本票,影响税
那就忽略吧,因为 税率是一样的, 就当作是没看到这个 税务分类 不一样 等下个月还有这个现象,再去调查 一下原因。