你好,服务费是销售出去的吗?如果是的话,把这个管理费用改成劳务成本以后结转到主营业务成本的。

一般纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 借:银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借:库存商品 贷:应交税费-进项税额 应付账款 借:应付账款 银行存款
现金付款给供应商,已收到供应商增值税专用发票的 分录怎么写 借:库存商品 应交税费 贷:库存现金 这样写对吗,老师,会计给了我这两样单子说是没有银行转账的都是现金付款,我该怎么写分录
请问一下老师,就是向供应商进了一批货,但是没有付货款。 她这个货款是有,货和服务费组成的的 比如货的成本是100,服务费是300 我这边做了一笔 借:库存商品100 贷:应付账款100 那我这个服务费300咋做账咧?
请问下老师我入库一件商品,供应商是分2部分金额的,比如这件商品是100元,他开的产品金额是40元,服务费是60元, 我这半年内都不会付这笔费用,我应该怎么做账呢 是借:库存商品 管理费用 贷:应付账款吗
老师,您好!我们家是做童装从设计研发到生产销售的,但是每个季节都有外采的库存商品。比如说采购羽绒服,一般是先和供应商下订单,比如说我们下了300万元的订单(但是以最后的成品入库为准),先预付90万元的钱,这一笔分录为借:预付账款-供应商A 贷:银行存款 然后后期供应商回货了,并不是一次性回齐,可能会分批回齐,比如说第二次要求我们付款50万,但是这次给我们家回货200万元,这次的分录为:借:库存商品200万 贷:应付账款-供应商A 60万 预付账款 90万 银行存款 50万 这样做对吗
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
老师是的呢 ,明白了,谢谢老师呀
不用客气工作愉快