一、小规模纳税人记账依据 小规模纳税人采购购进货物时,购货价款通常以增值税发票上的价税合计总金额作为记账依据是正确的。因为小规模纳税人不能抵扣进项税额,所以无需进行价税分离。 二、一般纳税人记账依据 1.一般纳税人购货价款对增值税发票上价税合计总金额进行价税分离为记账依据是正确的。一般纳税人可以抵扣进项税额,所以需要将价税合计金额分离为不含税价格和增值税进项税额分别记账。 2.“一般人不含税价格 × 税率 %2B 不含税价格 = 总价款”“一般人不含税价格 ×(1 %2B 税率)= 总价款” 以及具体的 “一般人不含税价格 ×(1 %2B 13%)= 总价款(税率为 13% 的情况)” 都是正确的计算方式。 3.一般纳税人的税率有 13%、9%、6%、0% 等不同情况也是正确的。 三、四流一致 强调四流一致(合同流、货流、发票流、钱流)是非常正确的做法,可以有效避免虚开发票等税务风险。同时,“银行存款货款到账再开具发票避免虚开发票” 的说法有一定合理性,但在实际操作中,发票开具时间并不完全取决于货款是否到账,还应根据税法规定和交易实际情况确定。 四、小规模纳税人税率 小规模纳税人税率有 5% 和 3% 是正确的。 现在还有1%
2.掌握一般纳税人增值税额的计算。[案情]某商场(一般纳税人)2021年3月发生以下业务:(1)购进一批货物,不含税价格2000万元,按合同约定分三次付款,本月已经付清600万元,取得销货方开具的专用发票,注明税金260万元;(2)购进一批货物,不含税价格100万元,货到入库、款已付清,取得的增值税专用发票上注明的税金13万元;(3)零售一批电器,取得零售收入3390万元;(4)批发一批电器,不含税销价350万元;(5)从果农手中购进苹果支付价款25万元。计算该商场本月应纳増值税额。
62信达百货公司为增值税一般纳税人,2021年8月发生如下购销业务:(1)销售货物给某一般纳税人,开具的增值税专用发票注明的价款为100元同时收取包装物押金30000元(2)销售货物给小规模纳税人,开具普通发票注明的销售额为226000元,另收取代垫运杂费2260元(3)采用以旧换新的方式销售电器一批,扣除旧货价值后实际收取的不含税价款为600000元,已知旧家电不含税价值为50000元(4)本月外购货物,取得的专用发票上注明的进项税额为59600元;(5)从小规模纳税人处购进一批货物,含税价格30900元,取得普通发票。要求:计算该企业本月应纳的增值税税额。(8分)
62信达百货公司为增值税一般纳税人,2021年8月发生如下购销业务:(1)销售货物给某一般纳税人,开具的增值税专用发票注明的价款为100元同时收取包装物押金30000元(2)销售货物给小规模纳税人,开具普通发票注明的销售额为226000元,另收取代垫运杂费2260元(3)采用以旧换新的方式销售电器一批,扣除旧货价值后实际收取的不含税价款为600000元,已知旧家电不含税价值为50000元(4)本月外购货物,取得的专用发票上注明的进项税额为59600元;(5)从小规模纳税人处购进一批货物,含税价格30900元,取得普通发票。要求:计算该企业本月应纳的增值税税额。(8分)
62信达百货公司为增值税一般纳税人,2021年8月发生如下购销业务:(1)销售货物给某一般纳税人,开具的增值税专用发票注明的价款为100元同时收取包装物押金30000元(2)销售货物给小规模纳税人,开具普通发票注明的销售额为226000元,另收取代垫运杂费2260元(3)采用以旧换新的方式销售电器一批,扣除旧货价值后实际收取的不含税价款为600000元,已知旧家电不含税价值为50000元(4)本月外购货物,取得的专用发票上注明的进项税额为59600元;(5)从小规模纳税人处购进一批货物,含税价格30900元,取得普通发票。要求:计算该企业本月应纳的增值税税额。(8分)
(一)某百货商场为增值税一般纳税人,2020年3月发生增值税相关业务如下:(1)购进货物取得增值税专用发票注明增值税额6.4万元(2)向一般纳税人销售货物,开具增值税专用发票注明价款130万元。(3)向小规模纳税人销售货物,开具普通发票注明价款23200元。(4)柜台零售货物金额243600元。(零售金额为价税合计)(5)“三八”节,以库存商品不含税价值30000元为女职工发福利。(6)月末盘亏存货账面成本15000元。经查是因为管理不善被盗。要求:计算该百货商场3月份应纳增值税税额。(增值税税率13%)
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我写的全对,是不
是的,你写的是对的