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老师,在我付货款挂到其他应收款科目里,然后收到库存商品发票,重建其他应收款,等到发票到全了,其他应收款和库存商品是相互冲减的对吗?

2024-10-06 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-06 11:59

您好,是的,可以的,往来科目就是过渡的科目

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快账用户4517 追问 2024-10-06 14:22

好的老师谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-06 14:25

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~            希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,是的,可以的,往来科目就是过渡的科目
2024-10-06
可以的,可以这么做。
2022-04-14
您好, 没问题的可以这么写的
2023-07-06
同学你好 稍等我看下
2025-08-06
可以这样处理,但需注意业务实质匹配和后续发票补充的及时性: 账务处理逻辑: 支付金额大于发票金额的 300 元,可暂挂 “其他应收款”(视为预付或多付的待开票款项),分录为: 借:成本 / 费用 996 其他应收款 300 贷:银行存款 1296 后续处理: 待供应商补开 300 元发票后,冲减其他应收款: 借:成本 / 费用 300 贷:其他应收款 300 注意事项: 确保 300 元属于该业务的真实支出(如未开票的尾款、附加费用等),避免与其他业务混淆。 及时催促补开发票(建议在当年汇算清缴前完成,否则可能影响成本费用税前扣除)。 若 300 元是预付款项(与后续采购相关),也可挂 “预付账款”,本质与 “其他应收款” 类似,根据公司科目设置选择即可。
2025-08-06
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