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你好:老师:我们是2月先打了保证金给交投,我当时借:其他应收款,贷:银行存款,我4月收到交投的发票:借:库存商品,应交税增值税,贷:其他应收账款。对吗

2023-07-06 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 09:41

您好, 没问题的可以这么写的

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快账用户2076 追问 2023-07-06 09:53

老师:我们卖出货给对方,我开发票给对方,是:借:预收账款,贷:销售收入,应交税费,销项税

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齐红老师 解答 2023-07-06 09:54

是的 就是这么坐着的

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快账用户2076 追问 2023-07-06 10:26

你好:老师:为什么我4月收到399000元含税,货物专票,我记帐:借:库存商品,贷:其他应收款,5.6月共开出卖出货物25万十86249元含税我记帐:借:预收帐款,贷:主营业务收入,应交税费,销项税额,我现在6月的资产负债表存货为什么还有386116.89元,是哪错了吗

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齐红老师 解答 2023-07-06 10:27

是不是销售了 没结转成本呗

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快账用户2076 追问 2023-07-06 11:07

销售如何结转成本?

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齐红老师 解答 2023-07-06 11:08

借主营业务成本 贷库存商品

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您好, 没问题的可以这么写的
2023-07-06
你好,您的分录处理正确
2020-09-25
借其他应收款贷应交税费、应交增值税 然后转到公司账户, 转回来借银行存款,贷其他应收款
2025-12-05
您好,没错的就是这么做账的
2023-03-24
1.收到退税款时的分录: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税款 1.申报退税时的分录: 借:其他应收款 - 出口退税款 贷:应交税费 - 应交增值税(出口退税) 1.拿到进项发票时的分录: 借:库存商品 借:应交税费 - 应交增值税(出口退税) 贷:应付账款
2023-12-14
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