你好是的,这种是也是属于虚开
两家公司同属一个老板,一批货,采购记账进了A公司(一般纳税人),销售记账收入进了B公司(小规模纳税人),这种情况B公司属于虚开发票吗?
老板又两个公司 一般纳税人、小规模 进项票开给一般纳税人 小规模处于有销无进的状态 会有什么风险
老板有两个一般纳税人和小规模纳税人两个公司,一般纳税人购进的货物,老板通过小规模纳税人销售出去,并开票,这种情况是不是也属于虚开增值税发票?
一般纳税人有13%的进项发票,单价是80左右, 一般纳税人销售货物,开具13%点普通发票,把货物卖给小规模 不含税单价是100元,,,然后小规模再以200的单价卖出去,3个点的普通发票 以上一般纳税人和小规模是同一个老板 为什么要卖给小规模 再以小规模卖出去,而不是直接一般纳税人卖出去
我公司法人有两个公司,一个小规模一个一般纳税人,进货都是一般纳税人进的,然后销售两个公司都有,现在小规模只有收入和暂估的成本,没有进项票,可以直接所得税汇算清缴时调增应纳税所得额吗,还是应该一般纳税人公司给小规模公司就小规模销售的货物开销项票,直接开票的话会不会有虚开发票的风险
老师,餐费发票过万,可以报销吗?
个体户能直接转成一般纳税人吗?或者个体户能直接转成小规模纳税人吗?
老师,我公司第三季度给四名职工发奖金,每人10000元,如何并入四个人工资个税申报?如何记账呢?
老师,零售业,刷卡银联公司扣除的手续费记入什么费用?明细科目是什么?
个人独自企业申报个税可以每个月都零申报吗
老师,您好,请问企业所得税第三季度的职工薪酬部分应该怎样填,实际发放的数是借方数是吗?但是1月份是发放上年度的12月份工资,如果是填借方数的话,最后和汇算清缴的税收金额会不一致
老师,你好。单位是小规模纳税人,第3季度开票价税合计82700元(其中金额81881.2,税额818.8),开票税率是1%,平时做账81881.2做主营业务收入,818.8做在销项税里面的。现在税务申报,818.8的销项税免税。做一笔分录:借:应交增值税销项税818.8贷::营业外收入减免税款818.8,请问老师,这些会计分录以及数据对吗?
老师季度企业所得税预交,还用汇算清缴调增吗?
你好老师,我想咨询下,我公司的银行回单上有一笔收款,上面是应付贴息资金转来的,交易渠道是柜面,附言是25年一季度利息,这个会计分录怎么做呀
老师,公转私有什么好的方法