你好,增值税申报表中的出口货物销售额是按照当月出口的销售额进行合计的,而免抵退申报汇总表中的销售额是看当期申报退税多少的销售额合计。也就是出口不一定就申报退税

老师,我报出口免抵退,税局审批的应退税额和我在离线版申报的应退税额不一致,我应该怎么去更改免抵退税汇总表?
老师请问一下免,抵退办法出口销售额跟免抵退办法出口额为什么不一样
老师,你好!生产型出口企业,会计做本月销售收入,是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额”还是按免抵退税申报汇总表“免抵退税出口销售额(人民币)”?
进出口生产企业,增值税申报附表一中的免抵退税货物及加工修理修配劳务未开具发票销售额和免抵退税申报汇总表中的免抵退出口销售额不一致是什么原因?
进出口生产企业,当期增值税申报附表一中的免抵退税货物及加工修理修配劳务(未开具发票销售额)和免抵退税申报汇总表中的(免抵退出口销售额)不一致怎么和税务解释?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
有个困惑,如果当月没有留抵是不要做免抵退申报?要不然会浪费免抵退,这个要按两者孰低来选,假如后期有留抵了,但报关单又少了,那就只能退少的免抵退税额,那就会出现我想把这个留抵税退出来都得看报关单多不多对吧?那是不是代表这第一栏就不应该做免抵退申报,要留到进项票多的时候才来做申报
总的原则就是进项税额多了才能退税
是的,但如果我今年进项少,明年多呢?明年报关的少呢?那报关的在今年全部申报了,到明年,进项多,我想退税都很难退下来对吧,是不是这样理解?
是的,你理解的是正确的