您好,你现在只要调平就可以,是吧

郭老师您好,年末需要结平增值税各科目,就是把增值税各科目余额结平对吗?我们2021年有38.05元的留抵,结平时这38.05元留抵怎么处理呢?是将其留在进项税额的余额里吗?还是留在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)余额里呢?谢谢您
最近公账收到了,3月增值税申报表上期末留抵税额,就是未抵的进项税额,请问怎么做分录?谢谢,目前这个金额刚好是我账上交税费-应交增值税-转出未交增值税的借方余额,谢谢
老师你好问一下这个贷方1220.82怎么处理,我公司交税这些都没问题,现在有个余额,结不平,怎么处理才能平,之前交税这些都没问题,就是上年财务人遗留下来的问题?应该怎么处理,转那个科目?
老师好,问题是前任会计留下的科目余额应交税费~未交增值税科目借方余额229640,实际没有根本就没有留底,怎么调平这个科目,用哪个科目来调平,谢谢老师
老师:咨询您一下以前遗留下来的问题,未交增值税,和应交税费-应交增值税-转出未交增值税,都有余额。这都是以前遗留的问题,这个该怎么处理掉呢。
公司前期账上原材料少,然后现在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部结转出去到库存商品
老师好,本年利润是在利润表的净利润,和资产负债表的未分配利润中体现吗?
老师,备用金账务怎么处理,备用金没法写在合适的部门或者个人名下,可以就写,借:其他应收款-备用金,贷:银行存款吗?
商业承兑汇票贴现后第三方收取的服务费怎么入账
老师您好,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,大概价值5000元,DHL物流公司要我们公司开商业发票?我们能开出来吗?这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的
公司微信或支付宝收款码收的钱记其它货币资金吗?会自动到对公账户里面吗?
老师,我是贸易企业,一般纳税人,我购买的冻鸡翅根为啥对方开9个点的专票给我啊?是对方单位开错了吗?
领营业执照前预付房租,开了法人抬头票可以报销吗??
公司用微信给员工发工资合规吗?
答案解析是打错字了还是本身就是?根据题干信息长期应收款是50
通过营业外收支来调平就可以
是的是的
通过营业外收支来调平就可以了
麻烦写一个分录呢?
这样会不会有税务风险呢?毕竟是未交增值税
余额贷方
这个肯定是交过的,只是没有做账而已