是的,就是那样子做就行

给客户退货了,借预收账款,贷银行存款,请问,现金流量表里选哪个项目,正数还是负数,谢谢老师!!!
老师,银行退汇,挂的预付账款 做分录的话预付账款借方负数或贷方正数 都可以吧
老师,有客户退租,我们银行支付给他们租赁费 可以这样做分录嘛 借:银行 负数 贷:收入 负数 销项税负数
老师你好,公司正常发的货退回来了,需要退款。退货分录我是冲减的借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数)退款分录我该怎么做分录借:什么贷:银行存款
发生了退款,开具了红字发票,直接记一笔,借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,就可以吗?不用再做一笔,贷银行存款的吗
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
好的,谢谢老师 老师,请问下去年有3笔无票收入并已申报了增值税,但是在8月份给他开了普票,请问这张发票要怎么写分录
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票 在摘要里边写明:本月开票收入,冲某月未开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅 按产权转移书据交印花税。转股收入超过投资的本金就要交个税。
申报时减掉补开发票的收入知道了,谢谢 当时写的分录是借银行存款,贷主营业收入,应交税费 应交增值税,现在补开的发票也是按你说的吗老师
贷:主营业务收入 负数 贷:主营业务收入 在摘要里边分别写明:本月开票收入,冲某月未开票收入
好的,谢谢老师,收到稳岗返还费,贷什么科目呢
收到稳岗返还费,贷营业外收入-政府补助
嗯,老师主营业收入冲减掉了,那应交税费不用冲减吗
那个不需要冲减的,不影响这个月交税
嗯,找了临时工发放了工作,收到了劳务发票,请问怎么做账写分录呢,需不需要报个税
那个需要给申报劳务报酬个税 借:生产成本-劳务费 贷:银行存款 申报个税 借:营业外支出 贷:银行存款
有点没明白,如果想根据发票做账,后期汇算清缴冲减主营业务收入,不需要纳税税调增,具体是怎样
不能直接冲收入的,只能按我那样做
好的 劳务*加工工时费发票,他们是从别的公司借调过来帮忙做事的,钱对公转他们公司的,如果我这边申报了个税,跟他们公司有冲突了怎么办
对方公司开的发票,你们不需要申报个税
好的,做账写分录按你上面说的那样做是吗
是的,就是那样子的
你好老师,购买花件对公付款,没有发票,怎么写分录,借库存商品,贷银行存款吗
可以凭相关的单据那样做账