是的,就是那样子做就行
给客户退货了,借预收账款,贷银行存款,请问,现金流量表里选哪个项目,正数还是负数,谢谢老师!!!
老师,银行退汇,挂的预付账款 做分录的话预付账款借方负数或贷方正数 都可以吧
老师,有客户退租,我们银行支付给他们租赁费 可以这样做分录嘛 借:银行 负数 贷:收入 负数 销项税负数
老师你好,公司正常发的货退回来了,需要退款。退货分录我是冲减的借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数)退款分录我该怎么做分录借:什么贷:银行存款
发生了退款,开具了红字发票,直接记一笔,借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,就可以吗?不用再做一笔,贷银行存款的吗
私车公用,车辆费报销,只需要做一个私车公用的协议就行了么?
老师麻烦一下现在全部员工需要交保险不交怎么处理
老师,建筑劳务公司开出的劳务发票怎样做会计分录?
老师就是我现在有个问题,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的销售单价是125元,但是我不晓得20%能不能赚钱,这个只是算的材料的毛利,并没有加制造费用,销售费用,管理费用,财务费用,我这边1-6月制造费用合计是1225637.09,销售费用合计是234021.07,管理费用合计是577133.66元,财务费用合计是111552.42元,我要按照什么公式才能吧这个费用加在这次报价里面去啦?1-6月总的销售收入是9266506.91元,总成本是7404977.41元,请问老师怎么算?
请问下, 建筑工程项目 实际是劳务费, 但是给我们开的是工程服务 是不是要退出去重新给我们开
老师,一般纳税人,如果进项100,销项70,当期我可以把100都勾了,留下30,到下个月继续抵扣不?分录怎么写?
老师,数电的纸质发票是要对方打印下来给到我们原件吗,我们边没法下载
老师,您好!为何我做的结转损益后本年利润上是一个负数80376
老师,请问以无形资产投资子公司需要缴纳什么税
请问,个人代开发票交税,怎么算税费?建筑劳务
好的,谢谢老师 老师,请问下去年有3笔无票收入并已申报了增值税,但是在8月份给他开了普票,请问这张发票要怎么写分录
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票 在摘要里边写明:本月开票收入,冲某月未开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅 按产权转移书据交印花税。转股收入超过投资的本金就要交个税。
申报时减掉补开发票的收入知道了,谢谢 当时写的分录是借银行存款,贷主营业收入,应交税费 应交增值税,现在补开的发票也是按你说的吗老师
贷:主营业务收入 负数 贷:主营业务收入 在摘要里边分别写明:本月开票收入,冲某月未开票收入
好的,谢谢老师,收到稳岗返还费,贷什么科目呢
收到稳岗返还费,贷营业外收入-政府补助
嗯,老师主营业收入冲减掉了,那应交税费不用冲减吗
那个不需要冲减的,不影响这个月交税
嗯,找了临时工发放了工作,收到了劳务发票,请问怎么做账写分录呢,需不需要报个税
那个需要给申报劳务报酬个税 借:生产成本-劳务费 贷:银行存款 申报个税 借:营业外支出 贷:银行存款
有点没明白,如果想根据发票做账,后期汇算清缴冲减主营业务收入,不需要纳税税调增,具体是怎样
不能直接冲收入的,只能按我那样做
好的 劳务*加工工时费发票,他们是从别的公司借调过来帮忙做事的,钱对公转他们公司的,如果我这边申报了个税,跟他们公司有冲突了怎么办
对方公司开的发票,你们不需要申报个税
好的,做账写分录按你上面说的那样做是吗
是的,就是那样子的
你好老师,购买花件对公付款,没有发票,怎么写分录,借库存商品,贷银行存款吗
可以凭相关的单据那样做账