你好,你这个应该按照租赁合同,其实他开的发票本身开的有问题。
老师,机械租赁公司,按建筑服务开的发票,那申报印花税,是按财产租赁合同来交印花吗
老师,我们签的机械租赁合同,并且机械带司机的,票开的建筑服务*机械费,那么印花税按租赁合同千分之一申报,还是按万分之三申报?
我们公司是机械租赁公司,开的票是建筑服务,机械租赁服务。报印花税的时候改选哪个合同啊
税目:融资租赁*经营租赁 是不是按租赁合同交印花税? 税目:建筑服务*劳务费 是不是按建筑服务来交印花税? 老师,建筑服务的人工费,材料费和机械使用费都要交印花税吧?
公司签了一个带设备操作者的机械租赁合同,开票是开的9%的建筑服务下面的租赁费。缴印花税应该算作租赁合同还是算作建筑工程合同
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
合同是含操作手的,开建筑服务没问题啊
你好,如果是这样就不是租赁了这种事应该开工程服务。
开票的税收分类编码是建筑服务,我没开错啊,这样的印花税按照什么交呢
你好,你这个印花税是按照工程施工来申报就好了。