你好,同学。本题需要一些时间,稍后回复你。
我们主办会计上两个月在家血压上来脑溢血已故了,财务一大堆事,领导还在招聘,暂时也没合适的人选,就在这节骨眼上单位2016年收到4张发票呢出了问题,对方税局认定为虚开增值税发票,然后我们也联系了当时跟我们合作的业务经理,他现在不在那家单位干了,也就是说那四张发票的税额我们需要进项税转出,2016年的所得税需要更正申报在缴纳滞纳金,金额有点大,我们当时扣押了对方货款也不足以支付这次的税额!我们2016年的更正申报,需要把当时发票的金额做纳税调增,那么这个金额能转入当年的管理费用里冲账吗?
老师你好, 1.我们公司去年12月给关联公司开利息收入的电子普通发票,当时开的是6%的资金占用利息发票,会计分录是 借:财务费用-利息收入 -10000 应收利息 10600 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 600 2.今年发现与关联方之间的资金往来属于集团内的统借统还,是免税的。所以在本月对去年12月的发票开了同金额的红字电子普通发票,然后重新开了税率为0%的蓝字电子普票。 3.我现在的疑问是,对于去年的差错我在本月应该怎么更正,会计分录怎么做?本月编制资产负债表和利润表时要对上年的差错进行调整吗?纳税申报报表要怎么调整?
老师 请问一下就是我们23年3月份叫安装师傅去税务局代开了一张安装费普票95000元做成本发票,然后当时个人所得税我没注意看是代扣代缴的(因为以前我们这边都是当场直接连同增值税附加税一起交了)然后我没做代扣代缴,现在税务局查到这种发票我们没有做代扣代缴,要我们去更正个人所得税报表,联系之前代开发票那个师傅,但是其实去代开发票那个师傅是不承担税钱 都是我们公司去交那个税钱 然后现在税务局的说要按劳务报酬申报的话要交2万多的个税,我查了就是这个安装师傅如果23年都没有申报工资薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去补个税 可以这样算嘛?
老师好,因为开票方税务异常,我公司23年收到的发票被专管员通知需要做更正申报调增,我调整以后补交了税金,但滞纳金需要去大厅开税票以后去银行缴纳,给银行那种五联税票他都要上交国库吗,我有一联他说我忘了盖章
老师好,因为开票方税务异常,我公司23年收到的发票被专管员通知需要做更正申报调增,我调整以后补交了税金,但滞纳金需要去大厅开税票以后去银行缴纳,给银行那种五联税票他都要上交国库吗,我有一联他说我忘了盖章
固定资产什么情况下不用转固定资产清理?
上个月开了一笔销项,交了增值税,这个月进项开进来了,怎么去退这个钱
老师好!请教:供应商赠送的商品 怎么入账呢
你好,去年12月份开给政府报账的100多万,今年2月份收到施工方开的发票给我们报账这个怎么做账?
老师,我们单位4月份有一批员工解除劳动合同了,他们的补充医疗保险费公司给交了6个月,剩余的2个月的钱退回来了,现在我收款了,需要业务提供什么单据吗?
@朴老师,我们采购生产用的材料,其中这个材料涉及到一些过磅费啥的,运输费啥的,不过过磅费是单独支付给不同的收款方的,请问这个过磅费和运输费计入什么科目?是要计入原材料成本里面还是计入管理费用里面?
更正申报附加税退税的理由是这个:本公司符合六税两费减免政策,现已更正申报,申请退税。现在税款退还了,请问入账的摘要怎么写合适,然后需要附上什么相关证明做附件吗?
我公司投资A公司700万元,我公司占A公司70%的股份,我公司做的是长期股权投资,A公司盈利20万,我公司需要做投资收益吗?是不是A公司盈利了,我公司必须要做投资收益呢?
公司账户要提额是谁去做的事情?
老师,财管第七章的存货机会成本怎么算?
你好,同学。需要加盖财务大小印鉴。你看税票右侧边缘应该标注了每一联次的用途。如果银行都收走的话,银行划完款会有记录,可以打印回单。
那这种我已经把税金补觉了,滞纳金我去大厅打了税票,后天缴纳可以吗
后天缴纳的话,你的滞纳金不又变多了么。最后当天给他处理了。
我当然知道当天交最好,但我现在章子有一联忘了盖,银行非要补盖这个章子,我又要走一遍审批流程借章子,税金三方协议可以直接在线扣,我已经扣过了,就剩滞纳金,滞纳金中央和地方要分配,所以必须去大厅打缴款书以后去银行缴纳,所以我想问的是这个缴款书已经打了,但我今天交不了,明天也不一定,后天如果交的话会有麻烦吗
你好,同学。缴款书不就是缴纳滞纳金的么,你后天交,滞纳金不就变了么,需要重新打印。
税局的人都说明天交不会再滚动了呀,我是不知道后天交会不会滚动,能不能问清楚再答复呀
你好,正常滞纳金是按日计算的。你可以事前在税务系统中查看滞纳金是否有变动,如果没有变动,就不用重新打印缴款书了。