如果九月份开的增值税发票不对,十月份可以按以下步骤处理: 一、发票红冲 可以在电子税务局进行增值税发票红冲操作,一般步骤如下: 登录电子税务局,进入发票管理相关模块。 找到 “发票开具” 或类似功能菜单,选择 “红字发票开具”。 按照系统提示输入要红冲的发票代码、发票号码等信息,确认后开具红字发票。 二、报税时的增值税处理 如果在十月份进行红冲操作,且当月没有开具正确的蓝字发票进行替换: 在申报增值税时,红冲的发票金额会减少当月的销售额和销项税额。 如果前期该发票对应的销售额和销项税额已在九月份申报缴纳增值税,红冲后可能会产生多缴税款的情况。这种情况下,可以在申报时填写相关表格(如《增值税纳税申报表附列资料(一)》等),将红冲的销售额和销项税额以负数形式填写在对应栏次,以冲减当期的应税销售额和销项税额。 如果存在多缴税款,可以申请退税或者留待以后期间抵减应纳税额。 如果在十月份红冲后又开具了正确的蓝字发票: 红冲的发票同样以负数形式在申报时冲减销售额和销项税额,新开具的蓝字发票按正常情况计入销售额和销项税额进行申报。
4月份开的普票,小规模纳税人,5月份的时候客户反应开票信息有误需要重开发票,5月份先冲红了4月份开的那张发票,有重新开了正常的发票,现在7月份纳税申报,对于冲红的发票电子税务局里面应该怎么处理了
12月份重复录入同一笔增值税 1月份报增值税已经扣税了怎么处理? 2月发现的 要冲红嘛?电子税务局应该怎么做?
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
6月份开给对方的税票7月说开错了,对方退回我处,需要重新开具,我方增值税已经申报缴纳了,那我发票和账务,税务怎么处理
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
老师,我是红冲后又开出正确的蓝字发票, 我在申报九月份的销售额和销项税额填写负数就可以了是吗? 十月份新开的这张蓝字发票,等到11月份报税的时候再填写正确的销售额和销项税额进行申报,对吗?
同学你好 对的 是这样
好的 谢谢老师
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