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你好!老师,我是山东的,我9月底开了一张跨区域的发票,在办理跨区域报验预交税款时,因为操作失误提交了经营地涉税事项反馈表!请问怎么撤销啊!我的税款还没有预交呢?

2024-10-09 19:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-09 19:07

如果在办理跨区域报验预交税款时,误提交了经营地涉税事项反馈表,可以尝试以下方法进行处理: 一、联系当地税务机关 可以直接前往经营地的主管税务机关办税服务厅,向工作人员说明情况,请求协助撤销误提交的反馈表。 或者拨打经营地的税务服务热线 12366,向客服人员说明问题,咨询具体的撤销流程和方法。他们可以为你提供准确的指导,并可能将问题转至相关部门进行处理。 二、通过电子税务局尝试撤销 登录经营地的电子税务局,查看是否有涉税事项办理进度查询或相关的反馈表管理模块。 如果能找到该反馈表的办理进度,看是否有撤销或修改的选项。如果有,按照系统提示进行操作。

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快账用户9565 追问 2024-10-09 20:29

如果我作废红冲这张发票可以吗

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齐红老师 解答 2024-10-09 20:58

同学你好 跨月了吗?没跨月可以

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快账用户9565 追问 2024-10-10 07:20

9月底开的发票

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齐红老师 解答 2024-10-10 07:43

同学你好 这个没办法不交了

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如果在办理跨区域报验预交税款时,误提交了经营地涉税事项反馈表,可以尝试以下方法进行处理: 一、联系当地税务机关 可以直接前往经营地的主管税务机关办税服务厅,向工作人员说明情况,请求协助撤销误提交的反馈表。 或者拨打经营地的税务服务热线 12366,向客服人员说明问题,咨询具体的撤销流程和方法。他们可以为你提供准确的指导,并可能将问题转至相关部门进行处理。 二、通过电子税务局尝试撤销 登录经营地的电子税务局,查看是否有涉税事项办理进度查询或相关的反馈表管理模块。 如果能找到该反馈表的办理进度,看是否有撤销或修改的选项。如果有,按照系统提示进行操作。
2024-10-09
同学你好 需要重新提交 2.可以的
2022-11-28
1. 第 2 个月开具发票时,按全额计提并缴纳增值税(正常申报部分) 确认收入及销项税额: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(全额) 缴纳第 2 个月开票对应的增值税(全额): 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 2. 第 2 个月针对第 1 个月开票金额进行跨区域预缴时 预缴增值税(对应第 1 个月未预缴的部分): 借:应交税费 —— 预交增值税 贷:银行存款 3. 后续抵减处理(第 3 个月及以后) 当第 3 个月申报时,可将 “应交税费 —— 预交增值税” 余额抵减当期应纳税额: 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) 贷:应交税费 —— 预交增值税
2025-08-05
您好 可以做跨区域涉税事项信息反馈表 对前期没有影响 后期可以继续开外经证
2022-10-25
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
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