借银行存款、贷应交税费,未交增值税, 借银行存款、贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,借税金及附加负数。
请问,收到以前年度退回的增值税和附加税,怎么做分录呢,
老师,做完汇算收到税局退回的增值税和附加税,怎么做会计分录,
老师你好,我们公司3月报的增值税和附加税费,当月缴纳后,当月又全部退回来了,上个月我计提了附加税,那4月退回来了,我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢?
请问老师,收到国税退回的增值税和附加税分录怎么做
我们收到税局退回来多交增值税,附加税,请问怎么做分录?
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题二,麻烦详细的会计分录指导一下,谢谢老师
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。像这种情况麻烦老师详细的会计分录指导一下,谢谢老师
老师,我们供应商开一张发票,抬头是公司的,收款人是个人的,因为他是个体户,没有用公司名称去开户,这样可以付款吗?还是需要重新开一张个人的抬头
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?问题二,麻烦详细的会计分录指导一下,谢谢老师
你好老师,我是人力资源公司的,我的甲方这个月要求代发的一部分保安人员的工资,让转到一个他们合作的保安公司账户里,让他们代发,不用给他们服务费,只有这一个月是这样做。这个情况的话,需要和那个保安公司签合同吗?这种做法有没有隐患
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员,麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复,谢谢老师一详细答复一下。谢谢
老师,你好,比如我就是卖货给客户开发票开了20万,然后现在因为客户他的。回款不是特别好,他现在给我协商的结果就是按7折处理,那如果是这样的话,我写个函给他,然后我最终只能够20万,只能收回14万,那余下的这个6万,这个6万账务怎么处理呀?是根据我这个行直接做费用转费用处理吗?还是要怎样去处理这个账户情况?
老师帮忙看一下这道题3000怎来的?
货物发出,要做暂估收入,缴纳增值税吗?
一张去年收到的进项发票规格是0.6g*10瓶/盒,已开过退货红票,结果现在发现商品单位开的有问题,商品单位是盒,开成了瓶,还需要供应商红冲重开吗
账上未交税款余额为零
退回后账上不是有余额了
你好,什么原因退回的?
去年的税不需要缴纳的我缴纳了,需要退回
那不对,你多交了应该借方有余额吧,你怎么做平的?你是降低了销售额吗?
我们是小规模纳税人,当时异地项目预缴了增值税,后来税局说我们交错了,要在注册地缴纳,于是现在补缴在注册地,之前预缴的全部退回来
补缴的会计分录以及退回的会计分录应该怎么做了
借银行存款、 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。
确认收入是这一个,然后你们单位异地预缴的借应交税费应交增值税贷银行存款,没有余额了。你在企业所在地又交了一次借应交税费应交增值税贷银行存款, 然后退回来的时候,借银行存款贷应交税费应交增值税,正好没有余额了。
就是我补缴的时候借应交,贷银行存款,退回来就是借银行存款,贷预缴?附加税也是这样的吗
你好对的 是这么做的
这是去年的异地项目,也是去年预缴的,那么还需要怎么更改呢
附加税计提了吗?附加税计提的话需要红虫,我其他的不变
提了的,去年计提并缴了的怎么红冲呢
借,银行存款,贷,应交税费附加税,借,应交税费附加税,带营业外收入或者是利润分配,未分配利润。
老师,我还是不懂,你的意思是去年的预缴附加税需要红冲,借:税金及附加,贷:附加税吗,那预缴的增值税呢
你好,洪冲, 借银行存款贷应交税费应交增值税呀: 第一个是收到的附加税。 第二个那你之前多计提了附加税,是不是现在需要红冲?跨年了,用利润分配未分配利润,或者是相当于是你多交了之前税金及附加已经抵扣了所得税,那你做营业外收入这样的话,就是少抵扣所得税。
老师, 我去年计提的城建税,借;税金及附加。贷:城建税。现在错缴了,我做借:城建税,贷:利润分配-未分配利润,补缴的时候,计提借:税金及附加,贷,城建税,缴纳时借:城建税,贷:银行存款对吗
是的,对的,是这么做的。
如果是今年一月的附加税计提错了并缴了,当时是借:税金及附加,贷:附加税,借:附加税,贷:银行存款,月底结转:借:本年利润,贷:税金及附加,我现在要怎么改呢
借银行存款 dai应交税费附加税 借应交税费附加税 借税金及附加负数。