借银行存款、贷应交税费,未交增值税, 借银行存款、贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,借税金及附加负数。

请问,收到以前年度退回的增值税和附加税,怎么做分录呢,
老师,做完汇算收到税局退回的增值税和附加税,怎么做会计分录,
老师你好,我们公司3月报的增值税和附加税费,当月缴纳后,当月又全部退回来了,上个月我计提了附加税,那4月退回来了,我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢?
请问老师,收到国税退回的增值税和附加税分录怎么做
我们收到税局退回来多交增值税,附加税,请问怎么做分录?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
账上未交税款余额为零
退回后账上不是有余额了
你好,什么原因退回的?
去年的税不需要缴纳的我缴纳了,需要退回
那不对,你多交了应该借方有余额吧,你怎么做平的?你是降低了销售额吗?
我们是小规模纳税人,当时异地项目预缴了增值税,后来税局说我们交错了,要在注册地缴纳,于是现在补缴在注册地,之前预缴的全部退回来
补缴的会计分录以及退回的会计分录应该怎么做了
借银行存款、 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。
确认收入是这一个,然后你们单位异地预缴的借应交税费应交增值税贷银行存款,没有余额了。你在企业所在地又交了一次借应交税费应交增值税贷银行存款, 然后退回来的时候,借银行存款贷应交税费应交增值税,正好没有余额了。
就是我补缴的时候借应交,贷银行存款,退回来就是借银行存款,贷预缴?附加税也是这样的吗
你好对的 是这么做的
这是去年的异地项目,也是去年预缴的,那么还需要怎么更改呢
附加税计提了吗?附加税计提的话需要红虫,我其他的不变
提了的,去年计提并缴了的怎么红冲呢
借,银行存款,贷,应交税费附加税,借,应交税费附加税,带营业外收入或者是利润分配,未分配利润。
老师,我还是不懂,你的意思是去年的预缴附加税需要红冲,借:税金及附加,贷:附加税吗,那预缴的增值税呢
你好,洪冲, 借银行存款贷应交税费应交增值税呀: 第一个是收到的附加税。 第二个那你之前多计提了附加税,是不是现在需要红冲?跨年了,用利润分配未分配利润,或者是相当于是你多交了之前税金及附加已经抵扣了所得税,那你做营业外收入这样的话,就是少抵扣所得税。
老师, 我去年计提的城建税,借;税金及附加。贷:城建税。现在错缴了,我做借:城建税,贷:利润分配-未分配利润,补缴的时候,计提借:税金及附加,贷,城建税,缴纳时借:城建税,贷:银行存款对吗
是的,对的,是这么做的。
如果是今年一月的附加税计提错了并缴了,当时是借:税金及附加,贷:附加税,借:附加税,贷:银行存款,月底结转:借:本年利润,贷:税金及附加,我现在要怎么改呢
借银行存款 dai应交税费附加税 借应交税费附加税 借税金及附加负数。