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老师,公司购买的产品老板拿部分去送人了,这要怎么做分录呢,我们是小规模纳税人

2024-10-10 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 10:21

你好借销售费用 贷主营业务收入 应交增值税

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快账用户6703 追问 2024-10-10 10:24

送人没有发票的,免费赠送的,也是这样做分录吗

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:25

是的,这是为了销售或者也可以计入营业外支出借方

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快账用户6703 追问 2024-10-10 10:30

销售费用二级科目需要写“业务招待费”不

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:30

写广告选产非更好一些

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快账用户6703 追问 2024-10-10 10:41

广告宣传是吗?老师 借销售费用 贷主营业务收入 应交增值税 这个入账金额是按进价入账还是按售价入账呢

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:42

广告宣传,这里按照市场售价

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快账用户6703 追问 2024-10-10 10:51

好的,还有一个问题,这也要结转成本,分录是借:主营业务成本,贷:库存商品吗

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:53

分录是借:主营业务成本,贷:库存商品

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相关问题讨论
你好借销售费用 贷主营业务收入 应交增值税
2024-10-10
你好,小规模纳税人,有部分货物拿去送人,是送给客户吗 
2022-04-25
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2024-02-22
借:库存商品 贷:其他应付款-老板
2024-01-29
您好 1.付款给对方公司(假设已支付全部款项): 借:预付账款 120000 贷:银行存款 120000 1.如果公司法人垫付了部分款项,需要记录法人和公司的借款关系: 借:其他应收款-法人垫付款 120000 贷:银行存款 120000 1.当收到发票时(假设发票金额为12万),先冲销预付账款和法人垫付款: 借:库存商品 120000 贷:预付账款 120000 同时,归还法人垫付款: 借:银行存款 120000 贷:其他应收款-法人垫付款 120000 1.如果商品退货或部分退货,需要做相反的分录冲减库存商品和预付账款。
2024-01-29
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