你好,你们本身的所得税税率是多少
老师您好,我公司给对方开了一张2万的发票,收对方7个点钱,对方对公打款,后把点钱扣了,其他返给对方,请问这个账务从开始到最后的分录怎么坐那
上个月我们收到一张普票 这个月发现备注栏有问题 想让对方红冲了重新开 但是对方要收回原来的发票并且不给我们红冲的发票 对方这样做合理吗
我们开了一张47234的13%的发票给对方。对方给了一张6650的13%的材料票。现在需要算对方还要给我们多少税钱?是不是47234增值税是5434,印花税是7.09,附加是271.7.所得税是2090.合计是7802.79然后在扣掉6650的增值税765.04就是等于7037.75
有一个问题啊,我们给人家开了一张47234的发票,对方给了一张6650的发票,不考虑其他问题,这个所得税我怎么收对方钱。都是13个点的发票
有一个问题啊,我们给人家开了一张47234的发票,对方给了一张6650的发票,不考虑其他问题,这个所得税我怎么收对方钱。都是13个点的发票。然后我们的所得税税率是5%。我算的时候是需要扣除13个点的增值税直接相减吗?还是不用扣除13个点减?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
5%的税率,小微企业
你好这样子的话你,你用这个差额乘以5%就可以了。
需要按照不含税的价格来扣吗?还是直接就是按照含税价来扣?
老师还在吗?
你好,是按照不含税的价格来。