你好,你们本身的所得税税率是多少

老师我们是一般纳税人属于物流行业 对方给我们开了货物的发票,我们又给对方运输了,现在需要分开开票,货物是13个点,运输是9个点,可以开在同一张发票上吗?
老师你好,我8月份开了一个专票是13个点的对方公司已经抵扣了,然后我这个月发现他这张发票有问题,那我现在作废掉重开,那怎么办
我们开了一张47234的13%的发票给对方。对方给了一张6650的13%的材料票。现在需要算对方还要给我们多少税钱?是不是47234增值税是5434,印花税是7.09,附加是271.7.所得税是2090.合计是7802.79然后在扣掉6650的增值税765.04就是等于7037.75
有一个问题啊,我们给人家开了一张47234的发票,对方给了一张6650的发票,不考虑其他问题,这个所得税我怎么收对方钱。都是13个点的发票
有一个问题啊,我们给人家开了一张47234的发票,对方给了一张6650的发票,不考虑其他问题,这个所得税我怎么收对方钱。都是13个点的发票。然后我们的所得税税率是5%。我算的时候是需要扣除13个点的增值税直接相减吗?还是不用扣除13个点减?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
5%的税率,小微企业
你好这样子的话你,你用这个差额乘以5%就可以了。
需要按照不含税的价格来扣吗?还是直接就是按照含税价来扣?
老师还在吗?
你好,是按照不含税的价格来。