你好,你单位如果是一般纳税人,2013年之后买来的只能是13%,不管你认不认证。

2020年出台的财政8号文规定现代生活服务业免征增值税所以我们当年购进的固定资产都没有做过认证,现在公司要卖20年购买的自己用过的车,有说我们属于自己放弃抵扣要按13%开票的也有说属于按规定不得抵扣或未抵扣可以按3%开票减按2%申报的,因为下午要给别人开票,请问老师我到底该按几个点开
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
请问我们公司当时因为要转型,买了一台生产设备,因为疫情原因,导致业务没法开展,所以买了一直闲置在那里,因此有很多进项税额留底,2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税,但是怕引起麻烦所以一直拖着没退,今年有笔订单开票出去,进项没有抵扣,做的暂估入库再销售的,用的之前的设备进项留底税额,请问年底了,怎么做风险小点,1.直接把之前的进项认证,冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管,等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库,冲销暂估,进项税额不认证,做待抵扣税额,等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税,但是大家都懂退税哪那么容易的,能不惹麻烦尽量不惹吧
请问我们公司当时因为要转型,买了一台生产设备,因为疫情原因,导致业务没法开展,所以买了一直闲置在那里,因此有很多进项税额留底,2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税,但是怕引起麻烦所以一直拖着没退,今年有笔订单开票出去,进项没有抵扣,做的暂估入库再销售的,用的之前的设备进项留底税额,请问年底了,怎么做风险小点,1.直接把之前的进项认证,冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管,等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库,冲销暂估,进项税额不认证,做待抵扣税额,等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税,但是大家都懂退税哪那么容易的,能不惹麻烦尽量不惹吧
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那我公司在2020年时购买的车辆,那是后还是小规模纳税人,在20216月申请为一般纳税人,那我公司现在销售可以按简易计税方法吧
你好,你2016年申请的一般纳税人,2022年买的车。
是2020年买的车,2021年6月申请的一般纳税人
那你这个抵扣不了增值税,只能选择3%减按2%来交。
那我公司对车辆已经计提了90%,固定资产的账面价值只剩10万,那如果低于账面价值50%销售的话,税务会承认这损失吗?
你好,市场价格多少?最好不要低于市场价格的10%
那低于账面价值的10%可以吗?
可以,但是就是有风险补税。
那市场价按二手市场的评估价来确定销售额?
是的,对的,是这么做的。
那公司无偿赠送给个人,不开票,按视同销售处理,简易计税,可以吗?
你好 可以的,没问题。
那是无偿赠送给股东,但是不是法人不是股东,会有税务风险吗
没有 个人交个税 你们交增值税附加书
如果按无偿赠送,视同销售,那个人按偶然所得交20%的个税吗?无偿赠送也要按市场价是吗?那如果不无偿赠送,正常销售给个人,那应该没有个税的问题吧!
你股东有工资吗?没有工资的话,按照20%股息红利。如果是送给外面的人,才是按照五人所得,20%。
偶然所得20%,刚才写错了 赠送也是按照市场价格。他正常购买,正常市场价格买的,不用交个税。
他是法人代表,不是股东,况且公司目前没有业务,属于亏损状态
那就按照工资薪金来的。