你好,应该是开3%的普通发票,然后按照2%来交增值税的。这个是政策不允许抵扣。

老师你好,经营租赁租电池,租期是2026.1.1-2027.3,2025年收到发票,2026.1付款,这个1月把12月进项抵扣了,怎么做会计分录啊
老师你好,进项税额转出年底怎么结转比较合适啊
老师,印花税报了营业账簿还需要报其他的不 买卖合同什么的他自动没有带出来就可以不报吗?
老师你好,我司有同一法人的2家企业AB,B企业注册资金50万,全部是A企业投资。多年前A企业与甲公司签订物业服务合同,物业收入全部入A企业,成立B企业后与甲公司对接的物业服务全部是B企业负责,甲现在需要支付物业费用只能入A企业账,不能入B企业,合同不能重签。请问这笔收入怎么才能给到B企业,不走往来款还有什么好的方法,账务上如何处理?
老师,营业账簿的印花税没有也要空报吗?没有做过税种认定
您好好老师麻烦咨询一下劳务派遣企业年审必须要求给人员缴纳保险吗
上个月收到进项已抵扣,这个月对方又红冲了,进项税额转出的分录不明白
老师,公司账上挂预收货款910万,因为是电商现在可大部分是米,可以按9个点来交增值税吗?由于电商收入搞不齐来,先确认9个点的大米收可以吗确认180万?
北京异地预缴增值税,是什么时间申报预缴,不分当月或次月是吗,只要是在征期之内就可以吗
如果在次月申报预缴,那小规模不是按季度不超过三十万来计算预缴申报吗,怎么来算?例如一个季度中,第一个月开十万,次月不需要预交申报,第二个月开了二十六万,那次月就需要以三十六万来预缴申报是吗
你们是政策不允许抵扣的,不是自己放弃的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。