你之前交了税款没有?你不交税,这个月认证,然后再下一个月留底抵欠

老师好~一般纳税人,上个月进项有留抵,再加上这个月的进项减去销项后,还是有留抵,怎么做分录呢
有个公司是一般纳税人 上月开了50万发票,但是上月没有进项发票回来。进项发票实际是有的,只是他供应商没及时开给他。那他这个月不想交税,可以怎么处理呀?
4月有进项,没有销项,5月报税时可以认证吗,这张进项发票在4月做账时是做到增值税进项税可以吗
一般纳税人,上月报税时 只有销项票 没有进项票 这月进项票有多 怎么做可以抵上月的进项吗?是不是做更正?
老师好,我们是一般纳税人3月没有开销项发票,系统有进项发票,月末需要结转进项税吗,没有勾选抵扣是不是可以不做结转
老师20万 1个月, 3%的利息 多少息 一个月
现在汇算做的过程中,去年利润11万减坏账35万利润总额-25万,前3季度企业所得税己交,第4季度出现亏损,企业所得税不用交,现在税务系统可退4000元,如果纳税调整35万的坏账金额,应交1600元,如果们人税调增25万,相当于可以不补交,三个方案,退回4000元,交1600元还是不交,哪个合适
请问转股A占股80%,B占股20%,现在b要转给c,实收资本600万,未分配利润200万,b实际未出资,现在转股要交多少印花税
老师,请问以法人的名义租赁办公室,到时候公司可以报销的吗?
请问,支付中层年终工作会议礼品款及用水费,具体会计科目(末级)?谢谢
老师我们的经营范围有图文设计,广告制作,印刷,但是目前的业务都是我们给客户做好设计然后找工厂加工制作物料交付给客户,我们一般给客户开的都是设计服务,工厂给我们的开票都是广告服务*后面加制作的内容,这样进销有问题吗?他们大部分都是小规模开的一个点的专票,我们是一般纳税人开的6个点的专票
老师好,工商年报的实交出资额,如果分几年到账的,那实交出资额是填总共的吗?实交出资时间是填写最后一次的吗
老师您好,请问在申报汇算清缴的时候,需要填写2025年的股东分红金额吗?分红是在2026年3月支付的2025年的分红金额
#提问#老师,老师,年末的未分配利润公式是什么
固定资产计算好难呀,有没有什么快速理解的办法呀
交了税款
那就没法抵扣了,你只能以后有销售额的时候抵扣。
谢谢老师,是不是税款不一定要申报完当月就交啊。因为有些我知道进项票要到下个月25号才到,但是吧又要赶15号,所以老出现这种。不懂最多可以晚多久缴款呢
税款和申报期一样,税款一般是每个月的15号之前,如果有节假日的顺延这个月都是截止到24。
那我这好些都来不及,
你好,多少税款来不及?