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老师,7月份收到3万服务费收入发票给对方开具5万,整个三季度没有在收到收入,7月份这笔业务如何做凭证呢

2024-10-10 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 14:53

同学,你好 借:应收账款2 银行存款3 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户7469 追问 2024-10-10 15:24

那结转增值税7月份不用处理,到9月份的时候一块做结转的凭证吗

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齐红老师 解答 2024-10-10 15:25

同学,你好 是可以的

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同学,你好 借:应收账款2 银行存款3 贷:主营业务收入 应交税费
2024-10-10
7月份一部分的时候,你已经做了收入。然后9月份开了发票,红冲之前的再做票的。7月份的时候用服务结算单 然后9月份的时候用发票。
2024-05-03
你好,你把三季度的红字冲减,包括计税的金额和结转的金额,然后再按照4月份重新开的发票重新做。
2024-12-06
您好,您这个要去找一下管理员才可以,因为你如果直接申报的话,到时候税局肯定当两次收入但是如果你不申报,税务局又会找你。。
2023-04-10
你好,需要冲销之前的收入分录,然后根据开具的发票再做收入分录 
2022-12-03
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