是的,那个需要填报的

老师,上海这边申报增值税。第30行是本期缴纳上期应纳税额。提示要填。这个要填嘛?
请问一下增值税申报表25行(期初未缴税额)是不是要在30行(本期缴纳上期应纳税额)填一下啊?
老师 增值税表1 第33行 欠缴税额有数据(实际上个月已经缴纳的增值税) 是不是需要在第30行 本期缴纳上期应纳税额 填上33行一样的数据呢
老师,请问增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额有金额,这个金额是本期应补交的增值税额吗?
老师,请问增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额有金额,这个金额是本期应补交的增值税额吗?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
你看哈,我这个25行是负数,原因就是以前年度某几个月在30行填了数据,然后就一直是负数的
截图完整些,把你申报的主表都截图
老师,你看这个是连续三个月的申报表,第25行就出现了负数,这个事哪里不对
25行是上月应交的增值税,30行是本月交的25行那个增值税,应该是一致的
但现在就是22年填错了一直到现在这个25行都是负数,那我可以在本月直接在30行填一个跟25行一样的数据不,或者怎么解决这个问题?然后我们日常申报的时候,25行和30行需要填写么?怎么填?
25行和30行需要填写一致,就是25行是上月应交的增值税
只要25行有数据,那30行就要填的和25行一致是么
除非上个欠税没交,30行就填0