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老师,我们是有机肥销售企业,有时也做政府招投标改良土壤项目,我们中标,销售给政府化肥,政府给我们多少钱我就开多少钱的发票,现在还有很多钱没给发票我们也没给开,成本月末结转时结转了开票部分,但是中间会发生运输费,抛洒费,我都全部进入成本了,现在的报表就是成本比收入高了很多,是亏钱的,风险评估是中,这个我怎么调整

2024-10-12 06:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-12 06:53

您好,收入的确认不是根据收款和开票来的,这个项目完成了,收入确认条件到了就要确认的,我们可以申报未开票收入嘛,收入和成本是匹配的,另外咱这是政府项目,钱是能收到的,按合同和实际完成来确认收入就可以了

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您好,收入的确认不是根据收款和开票来的,这个项目完成了,收入确认条件到了就要确认的,我们可以申报未开票收入嘛,收入和成本是匹配的,另外咱这是政府项目,钱是能收到的,按合同和实际完成来确认收入就可以了
2024-10-12
分公司可以以 总公司名义对外签订合同。
2023-07-06
同学你好,如果你要按照政府给你的款开发票的话,那你就需要这些商户给你开发票,这样增值税的链条才能完整,你的所得税税负才没有那么重。你的收入就是收到政府的款项给你和你拨付给商户之间的差额就是你真正的收入。
2022-05-29
借库存商品贷应付账款就应该先做入库, 然后你销售出去了,确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费,应交增值税, 然后再结转。对应的成本是用销售数量乘以你的入库单价, 借主营业务成本 贷库存商品 应付职工薪酬 累计折旧 等
2025-04-17
你好,同学。 你这是调且不调账,你直接申报表去补税就是了,账上不调整的。 你这之前已经做了相关的工资了。
2021-05-18
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