尊敬的统计局领导: 关于我公司在财务状况表中出现的建筑业产值大于 0 而 C2023 表中营业收入显示为 0 的情况,特作如下核实原因说明。 我公司主要从事建筑业务,在报告期内积极开展建筑施工项目,已完成了一定的工程进度,因此有相应的建筑业产值产生。然而,截至 2024 年 9 月,虽然工程有实际进展和产值,但由于多种原因,目前尚未开具发票。 主要原因如下:首先,部分工程项目的结算流程较为复杂,涉及多方审核和确认,导致发票开具时间有所延迟。其次,部分客户方的内部审批程序较长,影响了发票的及时开具。目前我公司正在积极与各方沟通协调,加快结算和开票进度,以确保财务数据的准确性和完整性。 我公司承诺所提供的数据真实可靠,后续将密切关注开票情况,及时更新财务报表数据,积极配合统计局的各项统计工作。 [公司名称] [具体日期]

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
西安市甲公司为增值税一般纳税人,主要从事汽车的生产和销售,2019年8月有关经营情况如下。(1)以交款提货方式销售A型小汽车30辆给汽车销售公司,每辆不含税售价15万元,开具税控专用发票注明价款450万元(不含税),当月实际收回价款430万元,余款下月收回。(2)将新研制生产的C型小汽车5辆无偿赠送给本企业的中层干部,每辆成本价10万元,C型小汽车尚无市场销售价格。税务机关核定的成本利润率为30%(计税时不考虑消费税)。(3)购进机械设备取得税控专用发票注明价款200万元,该设备当月投入使用。支付购进设备的运输费用8万元(不含税)、装卸搬运费用3万元(不含税),取得增值税专用发票(4)当月由于管理不善损失库存原材料金额35万元,直接记入“营业外支出”账户。(5)上期留抵税额19.8万元。知:曾值税一般纳税人人的税率为13%、9%和6%:取得的扣税凭证均已通过税务机要求:()根据上述资料,不考虑其他因素,,计算该企业当月增值税应纳税额。结果保留小教点后两位,四舍五入。(2)根招上述资料,镇写增值税纳脱申报表。
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
报统计局的财务状况表,有一个问题需要写核实原因,说我们填写建筑业产值大于0,则C2023表中营业收入一般应于0,由于我们报了产值,截止9月还没开票,我应该怎么写这核实原因?
合伙企业合伙人之一做汇算清缴的时候才发现纳税调整项目明细表里41行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额账载金额填写0。(2024年我没有确认投资收益),现在的问题是如果按照税收金额全部调增金额比较大,跟领导报的预算税款差好几万。有什么补救办法吗?朴老师之前回复过:不过,如果存在符合会计准则规定的特殊情况,如在2024年年末已经满足收入确认条件,但由于某些原因在2025年1月才实际进行账务处理,这种情况下则应根据具体情况判断是否可以将该金额调整到2024年的账载金额中。怎么样可以证明满足收入确认条件呢?朴老师在的话回复一下吧。或者有经验的老师帮忙回复一下,有点着急,谢谢了。
你好老师,我们公司25年预提了一个成本,当时以为能收到发票,现在已经确认发票收不到了,我们款也没付,我做汇算清缴时打算把这笔成本纳税调增,下个月这个公司我们准备注销了,那账上这笔该怎么处理呢?一直挂有一个应付账款,如果红冲又会使我们账上的未分配利润增多,导致多交个税分红?
老师,互贸区没有做农产品备案企业可以从互贸区进货吗?
退货,购买方可以红冲销售方的发票吗
国税系统哪里看开票额度
老师,我想问下我们有个员工是1.31离职的社保减员在2月,那我们在做社保基数申报时,税务那边自动提醒要补交这个离职员工的1月社保,这个可以不给他补呢,会不会有什么风险
请问申报企业所得税要把增值税滞纳金填上吗?
老师,现在开发票大类劳务只能开加工服务吗?
你好,老师,2家公司各借款100,A公司有一般户,A公司当借给B公司是一般户,现在还款用基本户还款可以吗,我就是想冲掉往来款就好了,会有风险吗?
我的会计问到期了,怎么续费
以前年度调整损益 结转本期损益时候到了利润分配---应付利润中对吗
还有截止目前我们的利润总额是-337千元,统计局又显示了一条核实原因:利润总额应大于等于营业收入减营业成本加投资收益,请核实,这怎么写?
尊敬的统计局领导: 关于利润总额应大于等于营业收入减营业成本加投资收益而我公司目前利润总额为 - 337 千元的情况,现说明如下: 首先,我公司目前处于特殊的经营阶段。虽然从理论公式上看,利润总额应满足上述关系,但实际经营中存在以下几个影响因素: 一方面,营业收入方面,由于市场竞争激烈,部分客户出现延迟付款和订单减少的情况,导致实际营业收入未达预期。同时,为了争取订单,我们在一定程度上降低了销售价格,进一步影响了营业收入的规模。 另一方面,营业成本方面,原材料价格在本阶段出现了大幅上涨,且运输成本等费用也有所增加,使得营业成本超出了预期水平。尽管我们努力采取成本控制措施,但效果尚未完全显现。 此外,投资收益方面,目前公司的投资项目尚处于初期阶段或者受到市场波动的影响,未能产生预期的收益,甚至在一些项目上出现了亏损。 综上所述,多种不利因素共同作用,导致目前我公司的利润总额为负值,与理论公式出现偏差。我们将积极采取措施,调整经营策略,努力提升营业收入、控制营业成本,并优化投资项目,以改善公司的经营状况和财务指标。 [公司名称] [具体日期]