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提问 老师 应交税费有个-0.01原因是去年2024年1月申报2023年的10-12月份少申报0.01这个分录怎么写

2024-10-13 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-13 12:00

您好,这个你计入营业外收支就行,看你具体是那个下级科目。看是哪个借贷方

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快账用户3692 追问 2024-10-13 12:06

应交税费是-0.01 分录是借营业外支出 0.01贷已应交税费0.01

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齐红老师 解答 2024-10-13 12:08

您好,嗯,或者相反的分录。你试试现在平了没有

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快账用户3692 追问 2024-10-13 12:09

刚刚那样写分录平了

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齐红老师 解答 2024-10-13 14:03

您好,那就这样就可以了

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您好,这个你计入营业外收支就行,看你具体是那个下级科目。看是哪个借贷方
2024-10-13
你好 及时补申报 不罚款
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做以前年度损益调整。汇算清缴的时候纳税调减 一月份发放,二月份申报个税。
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