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老师,我想问,我们公司账面挂着10万的应付,我们与对方既有应付往来,也有应收往来,但是实际上我们没有欠供应商的,那么可以调整我们开票金额吗?提高单价,然后虚增部分对冲应付吗?

2024-10-13 22:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-13 22:30

您好,这个的话是提高单价,然后虚增部分对冲应   这个可以的

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快账用户6609 追问 2024-10-13 22:38

是应该提高销售单价,还是降低购入单价?

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齐红老师 解答 2024-10-13 22:40

您好,这个是提高销售单价

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快账用户6609 追问 2024-10-13 22:41

那可以调减购入单价吗?我们冲材料?可行吗

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齐红老师 解答 2024-10-13 22:41

这个的话,也是允许的,这种方式

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快账用户6609 追问 2024-10-13 22:45

即我们调高销售单价,借应收贷收入,借应付贷应收,对冲;或者对方调减销售单价,我们借材料负数,贷应付负数,对方做对冲,我们直接冲减对吗,二者一般取哪种?

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快账用户6609 追问 2024-10-13 23:24

老师在吗

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齐红老师 解答 2024-10-13 23:24

一般都是选择调高单价的,这种方式

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快账用户6609 追问 2024-10-13 23:26

为什么呢?主管那天问到调减,有什么考虑不对的地方吗?是否调减涉及对方收入减少,有逃税呢

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齐红老师 解答 2024-10-13 23:27

没有逃税可能性,冲材料的话,这个存在一定不可行

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快账用户6609 追问 2024-10-13 23:28

这个存在一定不可行是什么意思?对方开材料票开少给我们,我们确实是冲减材料,但对方收入相对会减少哦。

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齐红老师 解答 2024-10-13 23:35

嗯,只能说,这两种办法都可以达到效果,用哪个其实都可以的

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您好,这个的话是提高单价,然后虚增部分对冲应   这个可以的
2024-10-13
您好,不合适的,开票不只是把应付调平了,还有收入呢,我们这个挂着10万的应付是怎么产生的,要找到这个原因,把错分录红冲再做正确分录就可以,
2024-10-13
你好 应付账款贷方余额是代表没有付款的意思哈
2024-04-10
一、整理现有资料,重新核对 详细说明核对过程 准备一份详细的报告,将你核对往来账款的整个过程清晰地罗列出来。包括你从对方获取明细账的时间、你核对的方法(如逐笔按照原始单据和凭证号核对)、你发现差异的具体情况等。 在报告中,附上你扫描拍照的对方有而你公司没有的承兑凭证,以直观地展示差异所在。 重新检查自己的工作 虽然你已经很认真地核对了,但为了让老板信服,你可以再次检查自己的工作。查看是否存在遗漏或者误判的情况。例如,是否有记账错误,或者某些承兑汇票在你公司的账务处理中被记录在了其他科目下。 二、与老板沟通,解释情况 专业角度解释 找一个合适的时间,与老板进行一对一的沟通。从专业的角度向老板解释会计核算的原理和你核对工作的严谨性。说明你是按照会计规范和实际的原始单据进行核对的,不存在偏向对方的情况。 用通俗易懂的语言向老板解释承兑汇票在账务处理中的重要性,以及为什么这些差异会导致双方数据的不一致。例如,承兑汇票的收付会直接影响应收账款和应付账款的余额。 提出解决方案 在沟通中,除了解释问题,还可以提出一些可能的解决方案。比如,建议对公司过去几年的账务进行更深入的审计,查看是否存在其他潜在的账务处理问题。或者与供应商协商,看是否能够找到更早期的交易记录来进一步核实这些承兑汇票的情况。 三、寻求第三方帮助 内部审计或财务专家 如果老板仍然不相信你的工作,你可以建议公司引入内部审计人员或者外部财务专家来重新核对往来账款。这些专业人员的介入可以增加核对结果的可信度,同时也能让老板放心。 与供应商进一步沟通 你还可以在获得老板同意的情况下,与供应商的财务人员再次沟通。看是否能够从他们那边获取更多关于这些承兑汇票的信息,例如当时的交易背景、相关人员的联系方式等,以便进一步核实情况。
2024-11-28
你好 你们没有分别挂应收和应付 只用了应付账款科目来做账吗? 你先说下你们销售出去产品了多少应收账款 。 你们买对方的 产生了多少应付账款 这样好判断 之前科目怎么做的
2020-08-11
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