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老师你好,8月所属期的跨区域预交税款在9月份交税分录应该怎么做

2023-10-16 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 17:32

借应交税费贷,银行存款。

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快账用户6428 追问 2023-10-16 17:33

用不用计提?

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:37

到机构所在地申报的时候,需要计提的。

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快账用户6428 追问 2023-10-16 17:50

所得税直接申报缴纳需要计提吗

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:54

你好,预交的直接交就行了,然后期末要计提的。

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快账用户6428 追问 2023-10-16 17:54

期末要计提所得税吗

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:58

是的,期末有缴纳的所得税就需要计提。

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相关问题讨论
借应交税费贷,银行存款。
2023-10-16
同学你好 借应交税费所得税 贷银行存款 借所得税费用 贷应交税费所得税 这样
2022-02-23
对的是的,预交做到7月份,然后申报的时候,这个月申报6月份的填写附表4,本期发生额需要抵扣的填写实际抵扣金额和主表28。
2024-07-01
你好 ;尽快去预缴了。 到时看是否会有罚款和滞纳金  
2021-10-09
如果在办理跨区域报验预交税款时,误提交了经营地涉税事项反馈表,可以尝试以下方法进行处理: 一、联系当地税务机关 可以直接前往经营地的主管税务机关办税服务厅,向工作人员说明情况,请求协助撤销误提交的反馈表。 或者拨打经营地的税务服务热线 12366,向客服人员说明问题,咨询具体的撤销流程和方法。他们可以为你提供准确的指导,并可能将问题转至相关部门进行处理。 二、通过电子税务局尝试撤销 登录经营地的电子税务局,查看是否有涉税事项办理进度查询或相关的反馈表管理模块。 如果能找到该反馈表的办理进度,看是否有撤销或修改的选项。如果有,按照系统提示进行操作。
2024-10-09
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