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0月开了1000万的增值税专票,截止到9月份已认证抵扣的账上的期未留抵税额是79625.03元,10月取得的专票税额是346054.01元,这11月份应交增值税为多少?怎么算

2024-10-15 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-15 08:57

11月应交增值税=10月进项-留抵+开票额。即346054.01-79625.03+10000000=9264328.98元。

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11月应交增值税=10月进项-留抵+开票额。即346054.01-79625.03+10000000=9264328.98元。
2024-10-15
你好,不考虑其他费用的情况下,应纳税所得额=收入1000万-成本
2024-10-15
同学你好 该企业11月份应缴纳的增值税为()万元.——40*13%加70*13%减6.5减2.6
2022-03-31
学员你好,计算如下 10月留抵=155-110=45,不交税 11月应交=320-240-45%2B61=96
2022-11-04
你好 可以的,可以这么做的,但是前提是你税务局那边同意。
2022-10-24
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