先在表头填写企业信息。在“销售额”栏输入691349元。然后选择对应的减免税政策代码,具体代码需参照国家税务总局发布的最新减免税政策文件。最后确认无误后提交申报表。
老师,湖北小规模,增值税减免申报明细表中是不是只填第一行免征增值税销售额
老师,增值税申报本月销售额免税销售额为负数,增值税减免税申报明细表的免税销售项目表的免征增值税项目销售额怎么填
老师好,小规模纳税人,增值税申报表,本季度销售额95000元,需要填写增值税减免税申报明细表吗?
销售收入:1266.64 不含税销售收入:1254.33 税额:12.55(小规模) 增值税申报表19行本期免税额:37.62 增值税减免申报明细表 ,减免的2%应该怎么填
增值税减免税申报明细表怎么填?
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
就是不懂填这个表啊
减免明细表已经选了代码,后面怎么填呢
在减免明细表下,找到对应减免政策的行。输入销售额691349元,然后在减免金额处计算出应减免的增值税额,通常为销售额乘以适用的税率(比如13%或3%)。填写减免税额后,确认表格数据准确无误,完成申报。
明白你的困惑了。在减免明细表中,找到对应减免政策的行。将691349元输入到“销售额”列。接下来计算应减免的增值税额,方法是用销售额乘以相应的税率(比如13%或3%),结果就是减免税额。填入减免税额后,仔细检查表格数据,确保准确无误,然后完成申报流程。如有疑问,建议查阅官方指南或咨询专业人士。