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你好老师!2013年购买的车、车辆购置税计了税金及附加、现在审计要求调整到固定资产、请问怎么调整

2024-10-15 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-15 14:39

一、调整账务处理 确定调整金额 首先需要确定 2013 年车辆购置税的金额,以便进行准确的调整。 编制调整分录 借:固定资产(车辆购置税金额) 贷:以前年度损益调整 调整以前年度损益对所得税的影响 计算因调整增加的固定资产折旧对以前年度所得税的影响。假设企业所得税税率为 25%。 假设增加的固定资产折旧影响应纳税所得额,计算应调整的所得税金额。 借:以前年度损益调整(调整的所得税金额) 贷:应交税费 —— 应交企业所得税 结转以前年度损益调整 将以前年度损益调整科目余额结转至利润分配 —— 未分配利润。 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 —— 未分配利润 二、调整财务报表 资产负债表 增加固定资产原值,同时调整未分配利润项目的期初数。 利润表 无需直接调整本年度利润表,但在财务报表附注中应说明该调整事项对以前年度利润的影响。 同时,需要注意以下几点: 调整账务处理应遵循会计准则和相关法规要求。 与审计人员充分沟通,确保调整的准确性和合规性。 调整后,应重新评估固定资产的折旧政策和折旧计算,确保后续财务报表的准确性

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快账用户7163 追问 2024-10-15 14:45

是不是要重新交所得税啊,老师

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齐红老师 解答 2024-10-15 14:52

是的 这个要补交所得shui税的

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快账用户7163 追问 2024-10-15 14:59

好的老师,我还有一笔也是2013年的,从分公司合并过来的车,之前的会计做的是借:营业外支出-非流动资产净损失 贷:本年利润,现在审计说也是要计入固定资产,怎么调整呢

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齐红老师 解答 2024-10-15 15:09

先冲销原来错误的分录: 借:本年利润(金额与原来贷方一致) 贷:营业外支出 - 非流动资产净损失(金额与原来借方一致) 然后按照正确的方式计入固定资产: 借:固定资产(车辆的价值) 贷:以前年度损益调整 调整所得税影响(如果涉及): 假设车辆计入固定资产后影响所得税,计算出应调整的所得税金额。如果需要补缴所得税,分录为: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 —— 应交所得税 如果是减少所得税,则做相反分录。 最后将 “以前年度损益调整” 科目余额转入未分配利润: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 —— 未分配利润。

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快账用户7163 追问 2024-10-15 15:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-15 15:16

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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一、调整账务处理 确定调整金额 首先需要确定 2013 年车辆购置税的金额,以便进行准确的调整。 编制调整分录 借:固定资产(车辆购置税金额) 贷:以前年度损益调整 调整以前年度损益对所得税的影响 计算因调整增加的固定资产折旧对以前年度所得税的影响。假设企业所得税税率为 25%。 假设增加的固定资产折旧影响应纳税所得额,计算应调整的所得税金额。 借:以前年度损益调整(调整的所得税金额) 贷:应交税费 —— 应交企业所得税 结转以前年度损益调整 将以前年度损益调整科目余额结转至利润分配 —— 未分配利润。 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 —— 未分配利润 二、调整财务报表 资产负债表 增加固定资产原值,同时调整未分配利润项目的期初数。 利润表 无需直接调整本年度利润表,但在财务报表附注中应说明该调整事项对以前年度利润的影响。 同时,需要注意以下几点: 调整账务处理应遵循会计准则和相关法规要求。 与审计人员充分沟通,确保调整的准确性和合规性。 调整后,应重新评估固定资产的折旧政策和折旧计算,确保后续财务报表的准确性
2024-10-15
同学你好!你这个账务处理错误了   应当是记入车辆固定资产价值的 在错误的会计处理更正后     应当增加当期会计利润哦(税金及附加是费用,固定资产不是哦)
2022-03-13
同学你好,不需要调整原来的折旧额,按增加后的金额和剩余的年限,再计提折旧就行了。
2022-12-31
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-06
你好,这个没事的,就是计入固定资产才算对的
2025-05-08
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