同学,你好 那你贷方科目不能用银行存款,用其他应付款

老师您好,我新接收了一家公司给他做代理记账,但是他之前一直都没有做账的,有在公户上边扣社保,电子税务局上面没有显示有在册人员,在社保费清缴里的税收完税证明里,能查询到险种及缴纳的金额,应该是私人自己去社保局缴纳的社保,但是又在公户里边扣款,应该怎么处理呢?这个做汇算清缴和工商年报的时候,要把社保的做进去吗?还有他之前全部都是零申报的,那我要把他之前的帐都补回去吗?
·某公司于2019年1月委托中信会计师事务所审计公司2018年度会计报表注册会计师李某任该审计项目的负责人,他决定在决算日前实施某些审计程序,包括对截至2018年12月31日的应收账款进行函证.复函中有5户顾客提出了以下意见:·(1)本公司资料处理系统无法复核贵公司的对账单;(2)所欠余额10000元已于2018年11月20日付讫;(3)大体一致;(4)经查,贵公司11月30日的第25050号发票(金额7500元)系目的地交货,本公司收货日期为12月5日,因此,询证函所称11月30日欠贵公司账款之事与事实不符;(5)本公司曾于10月份预付货款2500元,足以抵付账款中所列两张发票的金额1500元;请问:针对顾客复函中提出的这些意见,注册会计师应采取何种步骤进行处理?这是全部,怎么评论不了
·某公司于2019年1月委托中信会计师事务所审计公司2018年度会计报表注册会计师李某任该审计项目的负责人,他决定在决算日前实施某些审计程序,包括对截至2018年12月31日的应收账款进行函证.复函中有5户顾客提出了以下意见:·(1)本公司资料处理系统无法复核贵公司的对账单;(2)所欠余额10000元已于2018年11月20日付讫;(3)大体一致;(4)经查,贵公司11月30日的第25050号发票(金额7500元)系目的地交货,本公司收货日期为12月5日,因此,询证函所称11月30日欠贵公司账款之事与事实不符;(5)本公司曾于10月份预付货款2500元,足以抵付账款中所列两张发票的金额1500元;请问:针对顾客复函中提出的这些意见,注册会计师应采取何种步骤进行处理?这是全部。图片收不到,网页版链接是什么?我只能在手机上问。
甲公司与乙公司合并之前是非同一控制下的两个企业(1)2020年1月10日,甲公司向乙公司的原股东支付7600万元的货币资金作为对价,取得乙公司100%的股权,成为乙公司的签字控股股东,合并日乙公司可辨认净资产的账面价值7000万元,公允价值为7600万元,差额为某项固定资产的评估增值。2.甲公司合并前账面价值货币资金15000原材料8000固定资产15000应付账款10000股本20000资本公积3800盈余公积2000未分配利润2200乙公司合并前账面价值,货币资金3000原材料2000固定资产8000应付账款6000股本7000资本公积,盈余公积和未分配利润都是0要求:根据上述资料,进行如下会计处理(金额单位:万元)(1)编制甲公司控股合并乙公司的有关会计分录。(2)开设合并日合并财务报表工作底稿,将确认了企业合并交易之后两家公司的个别财务报表资料抄入工作底稿。(3)在工作底稿中编制相应的调整分录与抵销分录。(4)在工作底稿中计算各项目的合并数。(5)根据工作底稿中“合并数”栏的资料,编制合并日的合并资产负债表。
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
老师,员工工资7000元,公户发放时少发工资75元,少发工资次月公户补发,所以现在这个已经发放的会计分录怎么做?这边是这样做的——借:应付职工薪酬-工资6925(7000-75=6925),贷:银行6925。就是没发放完还是留在应付职工薪酬,按实际发放金额做会计分录是吗?
北京市地方税务局关于调整北京城镇土地纳税等级分级范围公告北京市朝阳区望京街9号商业楼是几级土地
请问,增值税纳税申报表,可以进行多次更正申报的吗?
老师好,原材料有粗砂,有细砂,石子也分几个规格,配比是只是砂子,石子,进项发票上需要分吗?谢谢
老师,公户发放员工工资7000元,发放时少发工资75元,少发工资次月公户补发,所以现在这个已经发放的会计分录怎么做?
我们运输公司给中铁干活,是在一个运输平台上干活,现在那个平台上不给开发票了,我从公户转账是不是可以先正常入成本,汇算清缴的时候再把转的这部分钱调增,如果不想交那么多所得税但是收入和成本是有比例的,我不可能把成本做的特别多,如果要亏损的多是不是得做成费用,成本控制在收入的90%吗
老师,员工工资7000元,发放时少发工资75元,少发放次月公户补发,所以现在这个已经发放的会计分录怎么做?
老师,这个旅行社如果改法人项目有没有问题,需要交税吗
一般纳税人,建筑劳务公司25年度所得税税负率大概是多少?
老师 什么时候 地方财政收这样的费用 我前单位也没有这样的费 现单位有这样的费用我都不太懂 (一期)的城市市政基础设施配套费 浙江政策
现在银行对账单都是中寅供应链的银行对账单,原来的中寅控股的收付款都变成中寅供应链的收付款了,中寅供应链这边 还得咋做账?
同学,你好 中寅供应链都代付款 借:其他应收款 贷:银行存款
中寅供应链都代替中寅控股收款呢?中寅控股借方银行存款都换成其他应收款吗?中寅供应链是借:银行存款 贷:其他应付款—中寅控股 对不?
同学,你好 是可以的