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老师,公户发放员工工资7000元,发放时少发工资75元,少发工资次月公户补发,所以现在这个已经发放的会计分录怎么做?

2026-05-18 10:16

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同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
2023-11-14
当时垫付的是其他应收款吗?如果是的话,借应付职工薪酬工资贷其他应收款100。
2023-09-06
你好!你现在是要补计提是吗? 你12月计提的时候分录怎么做的
2024-04-03
比如九月份一千十月份也是1000 借应付职工薪酬工资1150 贷银行存款。
2023-11-08
计提工资分录是本月末做,发放在次月
2025-03-06
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