你好,认证就表明已经抵扣 想要抵扣,勾选认证是必要操作的

老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
未抵扣认证的进项税,要转到成本中,在增值税抵扣平台中,操作不抵扣勾选后,平台中是否就看不见这部分发票了?
您好,增值税进项发票在认证平台上能够查到并且已经勾选抵扣了,但是这张发票没有回来因此一直也没有在做凭证时录入进项税。需要把这张认证了的进项税转出吗?
我方是购货方,收到的一张专票已做退税认证,发票开具当月已入账。由于对方开错票,但是信息表上的说明选的已抵扣,在报增值税时便填了进项税额转出。后续收到新蓝字发票后打算用做抵扣勾选。这些过程中要怎么做账呢?
收到的进项发票不打算抵扣了,电子税务局已经操作了不抵扣勾选的提交,想确认下增值税申报表需要怎么填?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
好像广州现在拿到进项发票,不用勾选,要抵扣时认证一下就好了
【发票业务】→【发票勾选确认】 你好也是这里吧