你好,你当月对应的收入做了,你就可以直接做主营业务成本如果没有的话,就需要过渡一下。这个存货不一定非得是商品。这个存货有可能是未完工的服务 不一定是货物

老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
直接做主营业务成本,你会收入小于成本吧?如果是的话,税务局会要求查账。
但是实际是本月已经完工了,就是甲方压着不肯开票,收入不会小于成本
本月已经完工,你们有做收入就做了成本,那你以后完工确认收入,你怎么做成本?不做了,只做收入?
那我本月确实是支付了工资的,全责发生制,这部分成本也应该属于当月吧?我入主营业务成本-人工工资,这样不行吗
好,可以的,可以这么做的。