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我们房开公司没有钱付给建安公司,建安公司也不敢开发票给房开,因为一开就要交增值税(实际上都是一个集团的)。但我房开公司还得售房,当我收到房款和开发票的时候,财务总监就让我下分录:借 银行存款 贷 主营业务收入、应交税金一销项税额 同时结转成本(按销售收入的90%结转成本):借 主营业务成本 贷 开发产品,请问以上操作没什么问题吧,是不是这时只能这样做?(因为有50%的建安成本票没拿到,是不是只能这样做)

2023-04-14 23:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-15 00:03

同学你好,以上操作没有问题,只能这样做。

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快账用户6026 追问 2023-04-15 00:41

这样导致的开发产品出现红字,在资产负债表的存货里也出现红字这怎么给税务局解释呢?

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齐红老师 解答 2023-04-15 00:45

同学你好,再暂估一下开发产品,借,开发产品,贷,应付账款。即可。

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同学你好,以上操作没有问题,只能这样做。
2023-04-15
你好,你的会计分录是正确的
2024-04-28
你好!发货了控制权转移要确定收入只是你没开票前可以写未开票收入,开票冲了再写主营业务收入,但销项税是一定的确定
2022-06-15
你好,也可以按照收入的80%或者是90来结转成本的,可以没有合同毛利润,直接借主营业务成本,贷工程施工。
2023-07-15
你好,增值税销售额和所得税的销售额最好是一样的,你能调整成一样的,最好能调整你收入少做了的情况下,建议你汇算期将纳税调增 之前写一个说明可以,但是现在写说明应该也不可以的,必须调整。
2023-06-14
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