不可以直接借记管理费用贷记银行存款,因为没有实际付款和发票。应该在实际发生时处理账务,即付款并收到发票后,再进行相应的会计分录。未付款前不应计提。

老师,支付的房租没有收到发票,借:其它应收款 贷银行存款,然后每月计提,借管理费用 贷其它应收款,等到收到发票后,再怎么做?
租金没付款,也没收到发票,可以计提吗?这样写分录可以吗,借:管理费用,贷:应付账款
老师,直接缴纳工会经费,没有计提,直接借:管理费用 贷:银行存款。不用通过应付职工薪酬过度也开可以吧?
酒店筹建期间发生的房租还没有付款要计提吗,分录是不是借:长期待摊费用—开办费—房租 贷:应付账款,摊销分录:管理费用—开办费—房租 贷:长期待摊费用—开办费—房租,这样对吗
租的房子3个月没有收到发票,没有预付账款,用待摊费用。借:待摊费用,贷,银行存款。现在要摊销3个月,可以做账摊销吗,会计分录是啥?如果后面收到发票 ,又咋做
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?