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这个发票差额征税-全额开票,我们是购买方,那我们是不是按发票金额150000入账?

2024-10-16 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-16 11:52

是按发票金额150000入账

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快账用户1624 追问 2024-10-16 11:54

跟这个差额征税没关系是吧

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齐红老师 解答 2024-10-16 14:01

跟这个差额征税没关系

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是按发票金额150000入账
2024-10-16
您好 购买方按照价税合计那个金额入账
2022-07-04
借主营业务成本 应交税费简易计税 贷应付职工薪酬工资88853.14
2023-06-14
同学你好 1.按照差额做收入分录是(1)全额确认收入与销项税额借:银行存款        贷:主营业务收入               应交税费———应交增值税(销项税额)  (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)        贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)         贷:应交税费———未交增值税  2.按全额来就行了 3.计入成本
2021-01-15
同学你好 差额纳税的按照差额计算
2021-07-23
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