需要先确认5月调表是否已经准确无误,再根据实际情况调整7月报表,确保未分配利润一致。建议详细核对每一笔收入和调整项。

银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
给银行自己编制提供的报表中日积月累导致未分配利润太大了,这样资产也太大了,请问老师做报表时怎么调整一下把未分配变小,主要是未分配小了所有者权益才小,资产才小不是。现在因为未分配太大导致资产太大了,不知道怎么弄了。
老师,您好!我们公司之前一直是请代账公司的,今年收回自己做账,收回账册后,我发现去年12月的社保费用没有计提,和12月的银行利息也没有入账,可能因为跨年了,他们在今年1月直接调整了未分配利润,这样调了未分配利润就搞得现在的资产负债表和利润表的勾稽关系没有了,其实可以不这样做的吗?或者说可以直接在1月的时候再计提过12月的社保吗?谢谢!
前提是,去年12月所得税已预缴,发现去年账记错了,现在还没封账,想直接删除凭证。因为已经报过税,必须和税务系统报表保持一致,只能进行调账,调以前年度损益?还是可以直接删除,在汇算清缴时报正确的报表?
老师,请问账上资产减值损失8240935,其中4290000在税务备案可以税前扣除,年度利润表上没有资产减值损失科目,直接在利润总额里面体现的。所得税汇算清缴主表填在了资产减值损失8240935,105090表填4290000调增0,纳税调整明细表第33行填3950935,调增3950935。但是系统提示第33行和主表第7行不一致
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
请问老师,一个自然人股东占股百分之七十,一个法人股东占股百分之三十,这样的企业是什么企业类型啊
我们收到的保安服务费发票,税额是194.29元,发票金额是40800元,税率是多少钱?
老师,建筑公司承建房建项目,项目上开来公司的菜、米、油、猪肉、鸡肉的,能作成本税前扣除吗
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
老师,请问一下,如果是客户报关的,我们做出口退税怎么弄
其他应收款50万转主营业务收入怎么做凭证
老师。请问一下建筑公司,市场主体 跨区域的上去核销,我们有3个项目,怎么法人身份分录只能看到一个项目哦?
老师,发票提额度还需要上传进项发票合同流水对账单
老师好,刚查账时,发现23年暂估一笔货物,当年没有冲回,现在发现要怎么处理呢