同学你好 嗯嗯,是的

银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
给银行自己编制提供的报表中日积月累导致未分配利润太大了,这样资产也太大了,请问老师做报表时怎么调整一下把未分配变小,主要是未分配小了所有者权益才小,资产才小不是。现在因为未分配太大导致资产太大了,不知道怎么弄了。
老师,您好!我们公司之前一直是请代账公司的,今年收回自己做账,收回账册后,我发现去年12月的社保费用没有计提,和12月的银行利息也没有入账,可能因为跨年了,他们在今年1月直接调整了未分配利润,这样调了未分配利润就搞得现在的资产负债表和利润表的勾稽关系没有了,其实可以不这样做的吗?或者说可以直接在1月的时候再计提过12月的社保吗?谢谢!
前提是,去年12月所得税已预缴,发现去年账记错了,现在还没封账,想直接删除凭证。因为已经报过税,必须和税务系统报表保持一致,只能进行调账,调以前年度损益?还是可以直接删除,在汇算清缴时报正确的报表?
老师,请问账上资产减值损失8240935,其中4290000在税务备案可以税前扣除,年度利润表上没有资产减值损失科目,直接在利润总额里面体现的。所得税汇算清缴主表填在了资产减值损失8240935,105090表填4290000调增0,纳税调整明细表第33行填3950935,调增3950935。但是系统提示第33行和主表第7行不一致
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
未分配利润贷方表示什么?
同学,你好 未分配利润在贷方表示企业历年累计结存的未分配利润数额。如果企业当期亏损,但以前年度累计未分配利润大于当期亏损额,利润分配余额仍然在贷方
之前思路不对,我在调后的6月表增加与系统7月表调不对的,理解对吗?
同学,你好 我在调后的6月表增加与系统7月表调不对的 没有明白你的意思
老师,从预收账款转收入,相应的要结转主营业务成本?由于免增值税的,水利基金大的2400元就不调了
同学,你好 要结转成本